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三公经费检查整改报告

三公经费检查整改报告 篇一:三公经费整改情况报告   三公经费整改情况报告   县纪委党风政风监督室、县财政监督局:   为了进一步规范财务管理,严肃财政纪律,根据县政府办公室《XXXXX)文件精神,我局高度重视,及时对通报中指出的我单位“三公”经费XXXX问题进行了及时整改,为了避免在今后工作中再次出现在XXXX情况,现将整改情况汇报如下:   一、加强领导,完善财务管理制度   为了更好的落实整改工作,我局由分管领导牵头,组织办公室,财务人员根据有关规定,对规章制度进行了认真的梳理,不断健全和完善各项管理制度特别是财务管理制度,严格财经纪律,积极排查廉(本文来自:wwW.xIAocAofaNwE 小 草范 文 网:三公经费检查整改报告)政风险点,堵塞制度上的漏洞,做到防患于未然。   二、严格管理,认真执行“三公”经费年初预算标准 进一步加强财务管理,严格执行“三公”经费年初预算标准,定期公开“三公”经费情况,从严控制“三公”经费支出,严禁XXXXX强制结算目录,确保我局“三公”经费支出只减不增。   三、加强监督,杜决代管资金中列支招待费和公务用车费的现象   在XX年“三公”经费检查中发现了XXXX列支招待费   和公务用车费,为了避免在今后的工作中出现类式的情况,我们将进一步规范财务管理,严格按照财务相关规定,认真做好“三公”经费的自查常态化工作,坚决在财务管理和执行规章制度方面做到严肃、认真、不出问题,确保在今后的代管资金中不会出现列支招待费和公务用车费的情况。   XXXXXX 篇二:三公经费自查报告范文(六份六个单位)   三公经费自查报告范文一:   据县纪委等五部门联合下发的吉纪发[XX]8号《关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案》要求,我局对XX年1月以来的“三公经费”使用情况及XX年11月以来公务卡制度执行情况开展了自查,并将“三公经费”使用情况在局政务公开栏内进行了公布。现将自查情况报告如下:   一、加强领导   我局成立了以局长同志为组长、分管领导为副组长、其他班子成员和局属各单位主要领导为成员的“三公经费”管控工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在局办,同志任主任,负责“三公经费”管理及公务卡制度执行情况的日常事务。   二、狠抓落实,严控各项经费支出   1、公款出国(境)费   今年上半年我局没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。   2、公务用车费   我局对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。今年上半年,公务用车费为20981.37元,比去年同期下降了66%。   3、公务接待费用   我局的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况,公务接待费为12222元,比去年同期下降了81%。   4、公务卡使用情况符合相关规定   公务卡使用按有关规定执行,费用开支用公务卡结算,只有少数临时性开支用现金结算。   三、完善监管,防控共建长效机制   根据自查结果,我局严格“三公”支出管理,提出了九项强化措施。   一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。   二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。   三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。   四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。   五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。   六是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。   七是控制公务接待费用。严格执行“三定”、“四不准”制度,控制接待标准。   八是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。   九是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范报批手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。   三公经费自查报告范文二:   根据省、市纪委通知要求,我区对公务活动中涉及的“三公”经费有关情况汇报如下:   一、“三公”经费管理情况   20xx年度,我区“三公”经费共发生70.2万元。其中公务用车运行费68万元,公务接待费2.2万元,没有公款出国(境)事项发生,此项费用不存在。   二、“三公”经费管理办法   我区公务用车运行费实行定额管理,处级领导专车运行经费每年2.5万元,部门公务车经费每年1.5万元,凭据核销,超支不予处理。   公务接待费我们以林业局经营收入为基数,按照税法规定,计算出

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