内部审计--货币资金审计案例(PPT 6页)教程教案.pptVIP

内部审计--货币资金审计案例(PPT 6页)教程教案.ppt

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第六章 货币资金审计案例 案例一 达美集团货币资金审计案例 一、特点 本案例研究货币资金的控制测试程序、货币资金的确认方法、针对会计核算中可能存在的舞弊形式所采用审核方法及其审计调整等。 二、学习重点 (1)货币资金业务中内部控制的关键点及其测试过程; (2)货币资金的审核程序与方法; (3)审计调整的过程及结果。 ;第六章 货币资金审计案例 6.货币资金管理存在的问题: (1)服装柜组发生短款次数频繁; (2)私设小金库; (3)出租出借银行账号; (4)因购货单位支付空头支票而未及时调账;(5)短期贷款未入帐; (6)达美劳动服务公司明显存在开阴阳发票;(7)短期投资记账错误等问题。;第六章 货币资金审计案例 部分思考题解答 (见教材P98); 谢 谢 !

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