区审计局年末工作总结及打算 .docVIP

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区审计局年末工作总结及打算 .doc

区审计局年末工作总结及打算 年,区审计局在区委、区政府和市审计局的正确领导 下,认真贯彻落实党的十七大和十七届四中、五中全会精 神,以“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统 领,以“创先争优”活动为契机,全面审计,突出重点, 强化监督,提升质量,较好地完成了年度工作任务。 一、围绕中心、服务大局,扎实开展各项审计工作 全年共完成审计项目172项,其中同级财政预算执行 审计12项,经济责任审计57项,企业税收专项审计50 项,政府投资建设项目审计4 1项,专项审计和审计调查 12项,及时完成了市审计局及区委、区政府交办的其他审 计任务。审计共查处违规金额万元,管理不规范金额万元 上缴财政资金万元,其中罚没收入万元,审计提交各类综 合报告和信息210余篇。 (一)突出财政审计主题,强化对区级预算执行情况 的审计监督。 以促进部门单位规范预算管理,提高财政资金绩效水 平为目标,重点审计单位预算执行的真实性,完成区财政 局、地税分局等1 0个单位的预算执行审计,并延伸审计2 个单位,共查处违规金额万元,督促被审计单位换开合法 票据万元;围绕经济运行中的热点难点,对与民生密切相 关的社保基金、社会抚养费、供热成本等7个项目实施了 专项审计和审计调查,保证了专项资金的安全完整和有效 使用。 (二)强化领导干部经济责任审计,为完善干部监督 管理机制提供依据。 在开展离任审计的基础上,将审计关口前移,积极开 展颂导干部任中经济责任审计,全年完成经济责任审计57 项,其中离任审计33项,任中审计24项,共查处违规金 额万元,管理不规范金额万元,上交财政罚没收入万元, 责令被审计单位退还违纪资金万元,补开正式发票1 7万元 制定了,促进经济责任审计工作的制度化、规范化。在6 月份开展了经济责任审计“审计质量、审计效率提升月” 活动,集中完成XX年以来授权的3 8项任中经济责任审计 与区委组织部、区考核办开展了对科级党政主要领导干部 用人权、理财权和履责权的“三权联审”试点工作,提高 对领导干部监督的整体效能。 三)深入开展企业税收专项审计,扎实推进综合治 根据政府授权,重点对我区部分工业企业开展了税收 专项审计。强化组织领导,成立了企业税收专项审计工作 领导小组,由局主要领导任组长,全面负责税收专项审计 的工作开PC为解决审计力量不足的问题,从有关企业内 的工作开 PC 为解决审计力量不足的问题,从有关企业内 审部门抽调4名业务骨干,分别充实到4个审计组;实行 调度制和汇报制,由经贸审计科作为牵头科室,负责对各 审计组的具体组织调度;实行报送审计的方式,最大限度 排除外界干扰;立足账簿资料,不断完善现有的审计手段 和方式、方法,对不同类型的偷税问题和审计疑点制定了 行之有效的解决方案,并重点对土地使用税、企业所得税、 河道维护费等进行审核;注重将财务资料审核与审计调查 紧密结合,账簿记录与企业生产经营实际相对照,找到税 收审计的突破口。全年共审计纳税企业5 0户,查处企业偷 逃税费22 70余万元,己上缴入库839万元,工作得到了市、 区领导的充分肯定和高度评价,并督促有关部门强化税收 征管,增强企业纳税意识,构建公平、公正的市场竞争环 境,形成全社会积极协税护税的良好局面。 (四) 加强对政府投资建设项目的审计力度,为政府 财政资金支出把好“最后一道关口”。 制定了,严格按照审计法和审计准则对政府投资项目 开展审计。自9月下旬开始,深入开展了 “政府投资审计 百日会战”,最大限度节约财政资金,提高投资效益。共完 成政府投资建设项目审计41项,工程提报决算值万元,审 计审定值万元,审减工程造价万元,审减率%。 (五) 积极做好中央“扩内需、保增长”政府投融资 项目的跟踪审计,工业滤布确保中央扩内需政策的贯彻落 实。 为迎接中央扩内需检查组对我区扩内需项目的检查工 作,4月份集中审计力量对承担的14项扩内需项目开展了 财务检查,共检查发现各类问题18 1项,督促整改152项, 经审计督促,换开合法票据增加税收万元。积极配合市纪委 监察局、市审计局对我区农村饮水安全工程、农村沼气乡 村服务网点建设项目等扩内需项目的检查督导,对审计和 检查中发现的问题,督促和指导相关单位整改落实。 (六)完成了区委、区政府和上级审计机关交办的专 项审计和审计调查任务。 完成我区2户破产企业职工上访审计,摸清了企业家 底,为区委、区政府决策提供了依据;按照区纪委统一部 署,与区纪委、财政局联合,对我区强农惠农政策落实情 况开展专项检查,并开展了 “小金库”专项治理工作,完 成11个单位的审计检查,形成了检查报告。共审计查处违 规金额万元,管理不规范金额万元。 完成了市审计局统一部署的残疾人就业保障金专项审 计、抗震救灾资金物资跟踪审计、中小学校舍安全工程建 设

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