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- 2018-11-15 发布于江苏
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内部质量体系审程序(表格模板、DOC格式)
编写: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
目的
通过对质量体系各要素和各阶段活动进行审核,并采取纠正措施,确保质量体系有效地运行和维持。
范围
适用于审核人员及审核有关的部门和个人。
定义:(无)
职责
管理者代表负责:成立内部质量审核小组;组织和实施内部质量审核,包括编制审核计划、实施审核和编制审核报告,并要求审核员对审核中发现的不符合项所采取的纠正措施进行跟踪;内审所形成的相关资料/记录的存档管理。
各部门负责:支持及协助内部质量审核;提供有关运作情况资料;执行纠正措施。
内审组长负责:制订每次内审的审核计划;确定内部质量审核所依据的质量体系标准,确保内部质量审核有效实施。
内审员负责:按照审核计划实施内审;审核发现的不符合项的跟踪。
要求
审核小组的成员资格要求:
审核员应受过ISO 9001内部评审员培训并取得合格证。了解与内部质量审核有关的各种知识;具有现场审核和询问技巧;内部质量审核所需的其他技能,如计划、组织、实施、改进技巧。
审核小组组长由管理者代表或其指定人员担任,在内部质量审核通知中体现。
审核的目的和时机
目
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