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专业知识 整理分享
*************有限责任公司
*******************L CO. LTD
质量/环境/职业健康安全管理体系 程 序 文 件
(依据管理于册编制)
发放编号:
受控标识:
2017-06-30 发布 2017-07-01 实施
**********************公司
程序文件审批页
现行版本:A
修改状态:0
编
审
制:**** 核:****
2017 年 06 月 30 日
批
准:****
2017 年 06 月 30 日
目 录
1 文件控制程序 4
2 记录控制程序 7
3 环境因素识别、评价和更新控制程序 9
4 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 14
5 法律法规和其他要求控制程序 20
6 方针、目标、指标和管理方案控制程序 23
7 信息交流与沟通控制程序 27
8 管理评审控制程序 31
9 人力资源控制程序 34
10 基础设施和工作环境控制程序 37
11 环境、安全、能源管理运行控制程序 40
12 合同评审控制程序 43
13 外部提供过程、产品和服务控制程序 45
14 产品和服务提供过程控制程序 48
15 标识和可追溯性控制程序 51
16 危险品搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序 54
17 应急准备和响应控制程序 56
18 监视和测量设备控制程序 58
19 消防管理控制程序 62
20 顾客和相关方满意度测量控制程序 64
21 内部审核控制程序 67
22 过程和产品监视、测量控制程序 70
23 绩效监视和测量控制程序 72
24 合规性评价控制程序 75
25 不合格/不符合项控制程序 76
26 事故、事件、不符合控制程序 79
27 数据分析和统计技术应用控制程序 82
28 纠正措施控制程序 85
29 应对风险和机遇措施控制程序 88
专业知识 整理分享
文件控制程序 QG/HN40001-2017
1 目的
对公司质量/环境/职业健康安全管理体系相关的文件的分类、编号、编制、审核、批准、 发放、保管和更改进行管理和控制,确保体系文件的充分性和适宜性,确保各相关场所使用 文件为有效版本,防止失效文件的非预期使用。
2 范围
适用于公司质量/环境/职业健康安全综合管理体系相关的文件的控制和管理。
3 职责
3.1 经理负责质量/环境/职业健康安全管理手册的批准、发布。
3.2 管理者代表负责质量/环境/职业健康安全管理手册的审核,批准、发布程序文件,组织 有关人员对现有质量/环境/职业健康安全管理体系文件进行定期评审。
3.3 安全生产部负责质量/环境/职业健康安全综合管理手册、程序文件、技术文件的发放、更 改、回收、销毁。
3.4 党政办公室负责所有管理文件的发放、销毁以及原稿的保存和控制。
3.5 各部门负责与其相关的质量/环境/职业健康安全管理体系文件的使用、收集、保管、整 理及归档,并负责建立本部门受控文件清单。
4 工作程序
4.1 文件的分类及编号
4.1.1 文件的分类
a) 管理手册
b) 程序文件
c) 其它管理体系文件(管理文件、岗位责任制、技术文件、外来文件等)
4.1.2 文件编号由安全生产部、党政办公室按《制定技术标准和管理标准的一般规定》执行。
4.2 文件的编制、审核、批准和发布
4.2.1 管理手册由安全生产部组织相关人员编制,管理者代表审核,经理批准发布。
4.2.2 程序文件由安全生产部组织相关人员编制,主管领导审核,管理者代表批准发布。
4.2.3 技术文件由安全生产部组织相关专业人员进行编制,主管领导审核,生产经理批准发 布,必要时由生产经理组织相关技术人员评审其适用性并做好记录。
4.2.4 其他管理文件由部门领导组织编制,分管领导(或其授权人)审核,经理(或其授权 人)批准发布。
4.2.5 文件审核过程中,需要会审的必须填写“文件审批表”,参加审核人员签字认可。
4.3 文件的发放和管理
4.3.1 文件经审批后,原版文件应归档,并填写“文件归档移交登记表”。
4.3.2 管理体系文件由档案室存档。
4.3.3 发放的文件必须是签字生效后的文件,文件在发放前加盖“受控”或“非受控”印章 注明不同的分发号,由文件管理员填写“文件资料发放明细表”,按管理者代表批准的范围 发放。
4.3.4 作废文件由文件管理员按原“文件资料发放明细表”收回并记录,并加盖“作废”印 章,填写“文件销毁清单”,经管理者
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