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港务局4月份工作总结
港务局4月份工作总结
篇一:XX年港务公司工作总结 XX年港务公司工作总结 一年来,我司在集团公司的正确领导下,认真践行科学发展观,深化为民服务创先争优活动;紧紧围绕集团公司确定的十二五战略发展总体目标和五抓工作主线,坚持全程物流拓市场,强化管理增效益的工作方针,团结带领全司干部员工,统一思想、鼓足干劲、坚定信心、适应市场、开拓进取,走过了极不平凡的一年,实现了公司各方面工作稳步推进。 XX年,完成客运吞吐量4 7万人次,货物吞吐量334 9万吨,装卸自然吨313 8万吨,集装箱吞吐量3 44万teu,营业总收入实现7813万元,达到上级要求,全年安全生产无事故。 一、大小客户并重,挤占市场份额。 受国际国内市场环境、三峡大坝检修碍航和长江大桥检修封路等影响,公司着力在提升港口服务能力上做文章,全力推进港口点式物流向链式物流的转变,努力拓展全程物流业务链的延伸。 我们一是充分利用港区货、堆场面积大和物流运输分公司平台优势,坚持大小客户并重,聚沙成塔。在着力提升港口服务能力的基础上,精心梳理客户资源市场,采取走出去,请进来的经营方式,积极加强与电煤储运集团、博赛建峰等新老客户的联系和沟通,并与之建立了稳定的合作关系。 篇二:港口XX年上半年工作总结 (4500字) **港XX年上半年目标诊断报告 根据公司XX年上半年方针目标诊断调研相关要求,现就**港XX年1-6月份有关情况报告如下: 一、XX年1-6月主要工作情况 (一)、主要经济指标完成情况及分析 XX年1-6月份主要经济指标情况表 单位:万元/万吨 **港今年1—6月共完成装卸自然吨完成 万吨,比去年同期 万吨增加 万吨,完成预算进度 万吨的%,欠计划 万吨。货物吞吐量万吨,比去年同期 万吨增加 万吨,完成预算进度 万吨的 %,欠计划进度 万吨。 从今年1-6月份产量完成情况来看,装卸自然吨和货物吞吐量比上年度同期均有大幅度的增长,其增量主要来源于湖南**公司 万吨;**客户 万吨;**客户 万吨;**客户 万吨,其他客户 万吨。但离今年预定的目标进度还是有一定的差距,主要是*客户和*客户没能按预算完成。 从财务数据看,XX年1-6月份完成总收入万元,为年计划万元的 %,为去年同期的%;营运成本及费用为万元,为年计划 万元的 %,比为去年同期 万元仅增加 万元;完成利润总额 万元,为年计划万元的 %,比去年同期 万元的增加 万元; 安全生产方面:上半年共发生轻微事故3起,未发生重大责任事故,基本控制在集团指标范围内。 从以上数据分析,XX年上半年经营情况及财务数据比较正常,各项经济指标基本上跟上预算进度,安全形势总体平稳。港口装卸自然吨、货物吞吐量及营运收入等虽然没有完成年度计划进度目标,但与去年同期相比有了较大幅度的上升,营运成本及各项管理费用得到了有效的控制,而且利润指标超额完成进度,经营效果明显。 公司上半年生产经营工作能够取得较好的效果,主要是认真贯彻执行了集团的经营决策和管理方针,紧紧围绕利润中心,维护职工队伍和安全生产两个稳定,抓好货运经营、生产组织、成本控制三个重点,通过调整适应,构筑新的管理平台,优质高效,提供良好的装卸服务,使港口港口吞吐量和装卸自然吨得到了大幅增长,港口收入得到了增加,同时,通过狠抓管理改善,各项措施齐头并进,提高了港口装卸收入含金量,控制住了各项成本,确保了利润的超额完成。具体表现在:一是积极适应集团商务体制改革,实施商务货运职能的整合,稳定了一批老客户,开发了一批新客户,并提高了部分中转货物的含金量;商务合同签定话语权明显增强,特别是今年年初与*客户合同的签定,不仅提高了费收价格使该货源含金量进一步加大,而且打破了*码头作为*客户专用码头的传统局面,成功实施多煤种接卸,充分发挥了*码头的功能。虽然目前数量不大,但为后期的引进新客户,稳定现有老客户打下了基础、积累了经验。 二是严格预算管理,努力降低成本,结合公司实际制定了新的薪酬体系考核办法,将变动成本纳入考核体系;通过加强日常工作管理改善,使员工成本控制意识由被动变主动,积极开动脑筋想办法并通过各项可行措施降低成本。同时,进一步整合人力资源,不断优化机构调整和岗位设置,精简管理部门和辅助单位,压缩非生产人员,调整规范五费和外付力资定额标准,使各项管理成本大幅度降低,公司内控管理,成本挖潜效果比较显著。 三是强化内部管理,加大考核力度。狠抓计划、任务和制度的执行力度,在一定程度上提高了工作效率,减少了生产成本,收入增长的同时,成本得到了有效控制,经济效益明显。 (二)今年上半年所做的主要工作
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