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采购管理
采购管理包括:采购订单、采购入库、采购发票。
新增单据
点击选择单据,进行单据新增;
进入单据界面,默认是新增状态,进行单据录入即可;
2)录入表头信息
表头信息录入,录入供应商信息(按F7进行供应商查找);
录入日期信息(默认是系统当天日期),采购方式(默认是赊购);
3)录入表体信息
表体信息录入,录入物料信息(按F7进行物料查找);
录入物料的数量、单价信息,交货日期;
4)单据保存、审核
以上单据信息录入完后,按进行单据保存,保存成功后,按进行单据审核;
审核完成后显示审核标注才完成单据的生成;
5)单据修改、反审核
已审核单据必须反审核(shift+F4)才能修改单据
6)单据下推
采购订单可以下推生成采购入库单,同理采购入库单可以下推生成采购发票;
单据下推后会自动将订单上的信息带入到入库单中;
确认采购入库单上的信息没有问题后,保存,审核,即可完成采购入库单的生成;
7)单据列表查询
单据列表查询在序时簿中心可以查询;
打开采购订单序时簿,弹出过滤条件界面(输入需要过滤的条件),空白条件默认是全部单据进行列表查询,过滤条件输入后-确定(其他单据列表同理)
8)物料库存查询
快捷查询方法:
单据界面按参考,右侧会有基本信息和库存信息板块,根据板块信息可以看到相应的库存信息,
即时库存表用于查询全部物料全部仓库的现有库存情况,未考虑采购在途、销售未出库等因素;
可用库存量=即时库存数量+采购在订量-销售在订量-生产待领料-委外待发料-安全库存;
详细库存查询方法:
在仓存管理-报表栏
点击即时库存查询,弹出过滤界面,输入后过滤条件的物料和仓库进行确定查询(其他报表查询方法同理)
销售管理
销售管理包括:销售订单、销售入库单、销售发票。
新增单据
点击选择单据,进行单据新增;
进入单据界面,默认是新增状态,进行单据录入即可;
2)录入表头信息
表头信息录入,录入购货单位(客户)信息(按F7进行客户查找);
录入日期信息(默认是系统当天日期),销售方式(默认是赊销);
3)录入表体信息
表体信息录入,录入物料信息(按F7进行物料查找);
录入物料的数量、单价信息,交货日期;
4)单据保存、审核
以上单据信息录入完后,按进行单据保存,保存成功后,按进行单据审核;
审核完成后显示审核标注才完成单据的生成;
5)单据修改、反审核
已审核单据必须反审核(shift+F4)才能修改单据
6)单据下推
销售订单可以下推生成销售出库单,同理销售出库单可以下推生成销售发票;
单据下推后会自动将订单上的信息带入到出库单中;
确认销售出库单上的信息没有问题后,保存,审核,即可完成销售出库单的生成;
7)单据列表查询
单据列表查询在序时簿中心可以查询;
打开销售订单序时簿,弹出过滤条件界面(输入需要过滤的条件),空白条件默认是全部单据进行列表查询,过滤条件输入后-确定(其他单据列表同理)
8)物料库存查询
快捷查询方法:
单据界面按参考,右侧会有基本信息和库存信息板块,根据板块信息可以看到相应的库存信息,
即时库存表用于查询全部物料全部仓库的现有库存情况,未考虑采购在途、销售未出库等因素;
可用库存量=即时库存数量+采购在订量-销售在订量-生产待领料-委外待发料-安全库存;
详细库存查询方法:
在仓存管理-报表栏
点击即时库存查询,弹出过滤界面,输入后过滤条件的物料和仓库进行确定(其他报表查询方法同理)
仓存管理
仓存管理包括了所有的出入库类别的单据
新增出入库单据
点击选择单据,进行单据新增;
进入单据界面,默认是新增状态,进行单据录入即可;
2)引用订单生成单据,选择源单类型(订单),根据选单号-过滤条件引用订单来生成入库单
双击选择过滤出来的源单
双击后引入到了入库单
3)单据保存、审核
以上单据信息录入完后,按进行单据保存,保存成功后,按进行单据审核;
审核完成后显示审核标注才完成单据的生成;
4)单据修改、反审核
已审核单据必须反审核(shift+F4)才能修改单据
5)采购退货、销售退货
在采购入库单新增界面按红字,切换到红字单据界面,出现红字标志;
选择源单类型(入库单),根据选单号-过滤条件引用蓝字入库单(不合格的入库单)来生成红字入库单(采购退货);
双击选择过滤出来的源单
引入到红字入库单(采购退货),确定没有问题后,保存,审核;(销售退货同理)
7)单据列表查询
单据列表查询在序时簿中心可以查询;
打开入库类单据序时簿,弹出过滤条件界面(输入需要过滤的条件
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