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- 2018-11-30 发布于安徽
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谢谢集团财务报销、付款管理流程制度1.0
编号:CW-201801 REV1.0
1、概要:
1.1、本报销、付款管理流程制度适用于谢谢(以下简称集团公司)及下属分、子公司(以下简称子公司)在日常运营管理中用于公司业务所产生的费用,它仅限于公司业务相关的费用才可申请报销或付款,公司不予承担用于任何个人性质的费用。
1.2、费用报销、付款的经办人和部门审核人对报销和付款业务的真实性、原始票据的合法性负直接责任,审核审批人员对费用的审核审批负间接审核责任。
1.3、集团、各子公司报销、付款审核,从2018年1月1日开始全部在OA系统中完成,不允许走纸质审批,只有审批完成后,经办人才能打印。
1.4、OA系统审批结束后,由经办人将审批单从OA打印,附上报销或付款原始单据,交财务部出纳,财务部出纳有权对报销或者付款单后附的原始单据(如发票、合同协议、结
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