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- 2018-11-30 发布于安徽
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安徽鸿海集团股份有限公司
试验中心
实验室管理体系内审检查表
审核类型
■年度例行 □客户要求 □高层指示 □其他
审核目的
确认公司质量管理体系运行的有效性、适宜性和符合性,确保体系、过程及产品满足规定的要求,通过审核发现并采取纠正预防措施促使质量管理体系持续改进,满足客户和法律法规的要求。
审核准则
※ISO9001:2008标准;
※ISO/TS16949:2009标准;
※相关适用的法律法规;
※公司质量体系文件(手册、程序文件、管理办法、作业指导书);
审核组长
★李猛(管理者代表)
审核组员
☆凌鹏飞、郭凤华、王智敏、姜兆金、沈伟清、吴仁龙
审核范围
※腾龙股份所有部门及生产车间(根据公司组织架构图公布为准)
※生产车间需分别审核早班、中班!
审核时间
※2015年10月19--21日(共计3天)。
首次会议:10月19日08:30,地点:1#楼,质量部会议室
末次会议:10月21日15:20,地点:1#楼,质量部会议室
审核行程
--另附--
受审核方签字:
审核员签字:
审核组长签字:
*
条款号
审核内容
可能涉及的
审核对象
审核证据/审核记录
审核结论
备注
※管理要求
※4.1组织
4.1.1
实验室或其所在的组织是否是否是一个能够承担法律的实体?在法律上是可识别的?是否具备相应的法律文件证明?
最高管理者
如果实验室隶属于
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