预算执行审计报告参考.docVIP

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  • 2018-12-15 发布于广东
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预算执行审计报告参考.doc

预算执行审计报告参考 导语:预算执行审计报告怎么写?欢迎阅读为您推荐的 参考格式! 一、《审计报告》封面规格 根据《审计署办公厅关于印发文书格式的通知》(审办 办发44号)规定: (一) 《审计报告》封面纸一般采用A4型幅面(长297毫 米、宽210毫米),版心尺寸为长225毫米、宽156毫米。 (二) 审计机关名称用全称或规范化简称,字体为长城小 标宋体1号加粗;“审计报告”的字体为长城小标宋体初号 加粗。 书面文件已由局统一印制,无需自行设置;电子版存档 请各审计组按照此标准设置字体字号,WORD中无此字体的, 可到内网下载区下载安装。 “编号”的字体为楷体3号;“被审计单位”和“审计 项目”的字体为宋体3号加粗,其内容为楷体3号。 (三) 如需标识秘密等级,用黑体3号字(无需加粗设 置),顶格标识在版心右上角第一行,两字之间空1字。 (四) 审计机关名称上边缘至上版心23毫米(至A4上边 缘60毫米)。审计机关名称上边缘至文书编号下边缘50毫 米。“审计报告”四个字的下一行为编号。不是在页面中央, 请注意审计机关名称、“审计报告”、文书编号水平位置 均居中排列。文书编号下边缘至“被审计单位”上边缘80 毫米。“被审计单位”下空一行为“审计项目”。 (五)“被审计单位”和“审计项目”至左版心17毫米 (至A4左边缘45毫米)。(左边距为2. 8厘米时首行缩进1. 7 厘米) 二、《审计报告》排版与印制规格 (一)《审计报告》排版与印制、用印规格按照中华人民 共和国国家标准《国家行政机关公文格式》 (GB/T9704—1999)、《审计机关电子文件格式规范》(审办办 发21号)执行。注意事项: 纸的规格:A4 页边距:上3. 7下3. 5左2. 7右2. 7 (或左2. 8厘米, 右2. 6厘米)。每行28个汉字,每页22行。 编号:3号仿宋GB2312 签发人:3号宋体,姓名:3号楷体,注意:签发人只 有审计机关的上行文有,平行文和下行文没有。 公文大标题使用2号(不是小2号)长城小标宋体或宋体 (不要加粗,不要使用黒体、仿宋体),两行以上的行距为2 号字高度的八分之七(约为WORD “段落” 37磅),标题除引 用法规、规章使用书名号外,其他情况一般不应出现标点符 号。排版水平位置应当居中(不要有首行缩进,不要手工加 空格居中),如果字数一行安排不下时可以折行。折两行时 通常为上短下长,折三行时多为中间长、上下短。根据实际 情况也可以排列为正梯形或倒梯形。但折行时要兼顾词语的 完整性,不能把一个词拆开分别安排到两行中。 正文:3号仿宋GB2312 正文内小标题为宋体字或黑体字(建议使用黑体字,不 要加粗)。二级及其以下小标题,均与正文文字相同,使用3 号仿宋_GB2312字。 序号标点运用:第一层次汉字数字小写用顿号,如一、 XXX :第二层次带括号的汉字小写不用标点,如(一)XXX;第 三层次阿拉伯数字用圆实点,如1. XXX(不是顿号1、XXX); 第四层次带括号的阿拉伯数字不用标点,如(l)XXX。 “成文日期”的水平位置,以“日”字距公文版心右侧 4个汉字距离为准。“成文日期”的垂直位置是以印章盖好 后,其上弧与正文(或附件说明)最后一行不重叠,且距离不 超过一行文字的间隔为准,以防他人添加文字变造公文。据 此,用A4纸按照标准的公文排版规格和审计机关印章的印 文图案、直径尺寸测算,审计机关公文的“成文日期”位置 与正文(或附件说明)之间的垂直距离约为3至4行文字的间 如果最后一页无正文,主题词以下部分压缩到上页;文 件有附件的,标识上附件与正文空一行 “主题词:”三字为3号黑体字;词目为3号小标宋体 (或宋体)字,词目之间空一个汉字距离。其余部分均为3号 仿宋体字,每行头尾各缩进一字空格。 版记中各要素之下均加一条黑色反线。(选择“边框 和底纹”菜单设置,线宽为1.5磅,线长与版心宽度相同) 版记行间距与正文的行间距设置相同。 如: 主题词:审计决定书 抄送:XX 市 XXXXXX、XX 市 XXXXXXHXXXXX、XX 市 XX 改革委员会。 局内分送:局领导(5),存(4)。 烟台市审计局办公室2011年x月30日印发 页码:文件只有1页,不标页码;2页以上的文件需标 页码,页码为4号半角阿拉伯数字,左右各放一条4号全角 —字线,如2 (二)为了消除变造《审计报告》的隐患,签发日期和审 计机关印章移至正文之后。 、审计报告正文范本 xx市审计局关于***20X X年度 预算执行和其他财政收支情况的审计决定 XX 氺氺氺: 自20XX年X月X日至X月XX日,我局对你单位 20 X X年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现根 据《中华人民共和国审计法》第四十一条和其他有关法律法 规,作出如下审计决定:

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