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实用标准文案
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精彩文档
品质异常处理规定
1.目的
制定本规定的目的是为了使发现的制程品质异常能够立即向相关部门和人员反映,能得到及时有效地分析和处理。
2.适用范围
适用于本公司所有拉线生产过程中品质异常的处理。
3.定义
无
4.职责
4.1 品质部:
4.1.1品质异常的发现与报告(必要时,其他部门也可提出);
4.1.2异常原因分析部门(必要时,技术部协助予以分析);
4.1.3主导现场小组讨论解决制程异常问题,并做全程跟踪;
4.1.4改善成效之追踪及稽核。
4.2生产部:
4.2.1 改善措施的填写与实际改善工作的执行。
4.2.2 协助现场小组解决制程异常问题;
4.2.3 制程品质异常处理方案(纠正预防改善措施)的提出及标准化确定。
4.3 技术部:
4.3.1 相关品质异常原因的分析;
4.3.2 制程品质异常处理方案(纠正预防改善措施)的提出及标准化确定。
4.4 设备组:
4.4.1 相关品质异常原因的分析;
4.4.2 制程品质异常处理方案(纠正预防改善措施)的提出及标准化确定。
4.5 采购部:
4.5.1 相关来料品质异常原因的分析;
4.5.2 制程品质异常处理方案(纠正预防改善措施)的提出及标准化确定。
4.6 PMC部:
4.6.1 相关品质异常原因的分析;
4.6.2 制程品质异常处理方案(纠正预防改善措施)的提出及标准化确定。
5. 规定内容
5.1 制程品质异常处理流程见附件。
5.2 制程品质异常的发现与报告:
5.2.1在制程中出现下述品质不良问题,应开出《品质异常纠正预防措施通知单》。
5.2.1.1来料不良(物料缺陷);
5.2.1.2制程中发生混料;
5.2.1.3 制程中发生生产质量事故
5.2.1.4生产员工违反工艺标准
5.2.1.5生产员工不按作业指导书进行作业
5.2.1.6生产员工未经培训上岗
5.2.1.7生产现场物料摆放混乱、5S不佳
5.2.1.8产品标识不清或无标识
5.2.1.9设备达不到工作指标或工艺标准
5.2.1.10设备达不到工作指标或工艺标准 5.2.1.1IIPQ C要求整改而未整改。
5.2.1.12重要工序不良率超出规定的警戒线或其它工序不良率≥5%。
5.2.2 各拉线IPQC在巡检过程中如发现5.2.1中所列品质不良时,由相应车间IPQC填写品质异常纠正预防措施通知单书面反馈到车间生产班组长确认异常,班组长在异常说明栏目中签名以示确认, IPQC组长或直接上级领导复核后组成改善小组成员(小组成员必须包括发生异常工序作业员、车间班组长与IPQC、相应车间主管),小组成员必须签名。
5.2.3 制程中生产人员若发现生产异常问题(如人力/物料、设备、环境等)时,生产现场管理人员进行初步分析确认,并填写品质异常纠正预防措施通知单进行书面反馈,由IPQC确认,再由生产组长或主管会签确认异常。
5.2.4其它部门人员若发现异常时,也可填写品质异常纠正预防措施通知单进行书面反馈, 由IPQC或IPQC组长复核,由生产组长或主管会签确认异常。
5.3 临时对策
5.3.1 异常经过确认后,IPQC或IPQC组长应在第一时间通知品质部QE/技术工程师或部门主管到现场制订临时对策交生产执行,临时
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