内审工作计划(精选多篇).docx

内审工作计划(精选多篇) 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 25 页 内审工作计划 第一篇:某公司内审工作计划 第二篇:质量体系内审工作计划XX 第三篇:内审协会工作总结及计划 第四篇:XX年度内审室工作总结及XX年工作计划 第五篇:XX年度内审计划 正文 第一篇:某公司内审工作计划 1 / 2 内审工作计划 1、审计期间及范围: 自07年12月8日至XX年9月30日,公司的会计账; 2、审计重点及方法: ⑴资金(现金及银行存款)收付: 首先:突击对现金进行盘点,并倒扣出XX年9月30日的现金余额;完整收集各公司帐套各户头XX年9月30日的银行对账单。 其次:通过翻阅会计凭证及附件,对资金收付进行地毯式逐笔清查,对业务的相关性、真实性、业务金额的准确性进行判断;需结合: ①项目建筑需求(相关性) ②经办人签字、内部签证(真实性) ③各级审核(签证量、合同或批准单价、金额准确等) ④审批(最终应有总经理或受托人批准)程序 存在异常的,做好备注说明。 再次:分现金和银行存款,逐笔建立电子流水账,扎出XX年9月30日现金应有余额及银行存款应有的余额;将XX年9月30日经本次审计的现金和银行存款账面余额与实际余额进行比对, 最后:进行小结。 ⑵往来账(施工单位和设备供货单位) 首先:涉及施工单位(不涉及拨

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档