财务管理自查.docVIP

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  • 2019-02-02 发布于广东
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财务管理自查.doc

财务管理自查 学校财务管理自查报告 根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神, 结合学校实际情况,就学校收入管理、支出管理、资产管 理和财会队伍建议等方面进行了自查,现将自查情况汇报 如下: 一、 收入管理 1、 所有预算外收入金额放入财政专户,并严格执行 “收入两条线”管理。 2、 我校1—6年级学生全部实行免费入学,不收取借 读等费用,无擅自 设立收费项目,扩大收费范围或提高收费标准。 3、 幼儿收费严格按规定程序办理收费许可证,严格按 收费标准收费,并 按规定使用财政部门统一印制的财政票据,无乱收费 现象。 二、 支出管理 1、 学校各项支出全部按实际发生数列支、无虚列虚报 和白条抵库等现 象。 2、 学校需购置的教学仪器设备、办公用品及图书资料 等严格按政府采购 制度实行政府采购。 3、 学校财务支出实行校长负责制,已建立健全民主理 财制度,对大额资 金的使用由学校领导班子经教师代表会讨论决定。 4、 学校实行校务公开制度,定期公布收支情况,接受 社会和教师的监督, 所有财务由校报帐员到镇财务办事处及县财政支付中 心办理,职责明确。 5、 不存在私设“小金库”,公款私存、账外帐、坐收 坐支现象。 三、资金管理 1、 学校已建立健全资产购置、验收、保管、使用、交 接、维修等内部管 理制度,建立固定资产账,定期组织资产清查,做到 账账相符,账物相符。 2、 学校资产的出租

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