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**有限公司
管理规程文件
报废流程
文件编号:
WI-7.5.3-01
版本:
A
编 制:
日期:
2016-05-31
校对审核:
日期:
2016-05-31
批 准:
日期:
2016-05-31
文 控:
日期:
2016-05-31
文 件 会 签 记 录
部门
会签人
部门
会签人
部门
会签人
品质部
生产部
财务部
产品部
工程部
文 件 更 改 记 录
更改单号
更改页码
更改状态
更改人
生效日期
201605310001
P4~P8
1
2016-05-31
目的
明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。
2、适用范围
适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业。
3、职责
仓管员:根据材料不合格库库存数量提出《报废申请表》
生产班长:根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出《报废申请表》
生产主管:《报废申请表》的核对及评估
工程部主管:根据《报废申请表》、《报废处理单》对产品的报废给出处理意见
财务:根据《报废申请表》核算成本
计划部主管:对《报废申请表》、《报废处理单》进行会签
总经理助理: 对财
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