- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
qs-md质量体系内部稽核管理办法资料
精品资料网()
25万份精华管理资料,2万多集管理视频讲座
精品资料网() 专业提供企管培训资料
联
联 成 塑 胶 模 具 厂
UNITED PLASTICKMOLD CO.,LTD
质 量 管 理 体 系 内 部 稽 核管 理 办 法
文件编号: QS-MD-001
核 准
审 核
审 定
制 订
修订次数
修订时间
修订章节
审 核
核 准
修 改 页
文件编号
QS-MD-001
文件名称
质量管理体系内部稽核管理办法
REV
A
修改日期
修改章节
修改前内容
修改后内容
备注
联 成 塑 胶 模 具 厂
文件名称: 质量管理体系内部稽核管理办法
文件编号: QS-MD-001
制订部门: 管理代表
制订日期: 2004\10\20
版本: A
页次: 1/3
目的:
查核本公司按ISO9001:2000标准版要求建立之质量系统的符合性及其有效性。评价实际运作是否符合文件规定.通过稽核发现缺陷、低效率或潜在的问题,采取矫正措施,以改进质量系统.
范围:
公司内部与质量有关的部门均为受稽核对象.
权责:
管理代表:
年度稽计划书之拟订.
依年度稽核计划书制订稽核行程表.
委任稽核小组组长.
稽核成员之召集、训练及考核.
稽核小组组长:
负责指派每次稽核之稽核员,以部门或条文区分每次至少一位.
负责稽核活动的实施、记录、报告及对矫正措施的跟踪检查.
被稽核部门负责提出具体的改善对策及执行.
稽核员﹕
查检表的制定
对公司进行内部稽核
将问题反映上级
追踪不良改进事项
定义:无
作业内容:
工作内容说明﹕
稽核方式﹕
稽核可以单独开展﹐也可以配合其它内部稽核工作一起进行稽核。
稽核周期每年至少稽核一次以上
稽核人员﹕
质量管理体系内部稽核小组成员必须是经过内部质量管理体系的相关教育方能上岗工作﹔一般培训工作如下﹕
公司质量管理程序文件的了解
ISO条文要素的理解
稽核手法的运用
工作内容流程图表说明﹕
联 成 塑 胶 模 具 厂
文件名称: 质量管理体系内部稽核管理办法
文件编号: QS-MD-001
制订部门: 管理代表
制订日期: 2004\10\20
版本: A
页次: 2/3
联 成 塑 胶 模 具 厂
文件名称: 质量管理体系内部稽核管理办法
文件编号: QS-MD-001
制订部门: 管理代表
制订日期: 2004\10\20
版本: A
页次: 3/3
相关文件:
6.1 管理体系内部稽核程序 QP-MD-001
使用窗体:
内部管理体系稽核查检表 QR-MD-001
年度稽核计划表 QR-MD-002
内部稽核报告书 QR-MD-003
矫正与预防措施通知单 QR-MD-004
文档评论(0)