2019年北海市合浦县人大办公室.docVIP

  1. 1、本文档共17页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
—PAGE \* MERGEFORMAT4— —PAGE \* MERGEFORMAT3— 北海市合浦县 人大办公室 2017年部门决算 目 录 第一部分:人大办公室概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:人大办公室2017年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:人大办公室2017年度部门决算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总体情况。 二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 五、2017 年度政府性基金支出决算情况。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分、名词解释。 第一部分:人大办公室概况 一、主要职能 承办县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和以县 人大常委会名义召开的其他会议的组织筹备工作;负责县人大常 委会机关的文书处理、档案管理、公务接洽以及机关工作人员的 管理工作;负责接待和处理代表及群众的来信来访工作;联系 县人民代表大会代表;承办市人大常委会办公室和县人大常委会 交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 县人民代表大会设置2个专门委员会:法制与内务司法委 员会、财政经济委员会;人大常委会设置4个工作机构:办公室、 教科文卫与民族工委、选举联络工委、农业农村与环资城建工委。 县人大常委会办公室下设2个股:人秘股与综合股。 第二部分:人大办公室 2017年度部门决算报表(报表部分已作为附件,附在所有的文字说明后面。) 第三部分:人大办2017年度部门决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总体情况。 (一)本部门2017年度总收入 591.96 万元,其中本年收入 591.96 万元。收入具体情况如下。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧。 1.财政拨款收入 591.96 万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少808 万元,下降136 %。下降原因是今年无代表选举经费预算收入。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑。 2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂。 3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾。 4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简闷鼋缔鋃耧泞蹤頓鍥義锥柽鳗铟。 5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱數硯侖葒屜懣勻雏鉚預齒贡缢颔。 6.上年结转和结余 168.85 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷譴鋃蠻櫓鑷圣绋閼遞钆悵囅为鹬。 (二)本部门2017年度总支出 756.5 万元,其中本年支出756.5 万元。支出具体情况如下:茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎饗则怿唤倀缀倉長闱踐識着純榮詠。 1.一般公共服务(类) 756.5 万元:主要用于工资福利支出、商品服务支出、人大代表经费支出等,较2016年度决算数减少672.9 万元,下降88.9 %,下降原因是今年无代表选举经费支出。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾諦鳍皑绲讳谧铖處騮戔鏡謾维覦門剛慘。 2、工资福利支出(类)323.9万元,主要用于发放在职干部职工基本工资和生活津补贴。较2016年度决算数增加89.43 万元,上升27.7 %。上升原因主要为增资。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉养鳌顿顾鼋徹脸鋪闳讧锷詔濾铩择觎測。 3、商品和

文档评论(0)

duyingjie1 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档