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主控部门:质量管理部
版本:A
标题: 标识和可追溯性管理程序
文件编号:YH-ZL-QP-011
页数: PAGE 4 / 5
PAGE 6
标识和可追溯性管理程序
对产品进行适当的标识,确保在需要时能对产品质量的形成过程实现追溯。
2、范围
适用于公司产品进货、生产和交付过程中的标识及可追溯性管理。
3、术语与定义
(无)
4、标识和可追溯性管理过程乌龟图
过程输出
过程输出/Process output
1、符合要求的各项标识
2、追溯记录
过程输入/Process input
1、 物料/半成品/成品的特性和状态标识需求
2、产品追溯需求
过程衡量指标/Process measurement indicator:
材料或产品因标识不当而误使用0次
如何做(方法, 程序, 技术)/how to do(method, procedure, technology):
1、标识和可追溯性管理程序
使用资源/Resource
1、各类标识卡、
2、各类质量记录表单
3、计算机查询系统
标识和可追溯性管理过程
过程拥有者(责任者)/Process owner:
1、质量管理部部长
5、工作流程和内容
序号
作业流程
权责部门/人
作业要求
使用表单
5.1
采购来料
采购来料
采购部
5.1采购来料需
a)来料时提供《供方送货单》
b)外协厂检验记录(材质检验单)
c)来料标识卡,依据宇鸿模板标明来料名称,种类,数量
《供方送货单》
《供方检验记录》
《材质检验单》
《来料标识卡》
5.2
来料检验
来料检验
质量管理部
采购部
5.2 来料检验
供方来料后质量管理部依据《进货检验程序》执行来料检验
a)外检员检验完毕后,需输出《检验记录》,同时合格件粘贴《合格标签》,不合格粘贴《不合格标签》,质量管理部质量工程师作出最终判定
b)相关问题输出《不合格品处置单》具体详见《不合格品管理程序》
《不合格品处置单》
5.3
仓储管理
仓储管理
仓库部
5.3仓储管理
5.3.1物流部由仓管员协同零部件送货员根据零部件入库单(必须有质量管理部签字)核对来货物料的种类、数量、规格,开具《仓储入库单》。
5.3.2所有产品的出货应按“先进先出”的原则进行,物料不同入库月份用不同《先进先出颜色标识卡》区分;
5.3.3对于库房不足的物料,应及时填写《物料预警单》,报到计划科及采购部及时追料
《仓储入库单》
《先进先出颜色标识卡》
《物料预警单》
5.4
A来料出库
A
来料出库
仓库部
制造部
5.4物料出库
5.4.1在下发《生产计划》时下发至仓库部
5.4.2制造部依据《生产计划》填写《领料单》,领取物料
5.4.3仓库部依据《生产计划》及领料单发放物料
5.4.4物料在出库时务必附带物料《周转标识卡》
《生产计划》
《领料单》
《周转标识卡》
序号
产品标识和追溯作业流程
权责部门/人
作业要求
使用表单
5.5
制程及成品标识A
制程及成品标识
A
制造部
质量管理部
5.5制程标识
5.5.1制造部对配送上线的物料标识信息(数量、名称、日期等)进行核实,登记在物料交接单上,双方签字,做好物料交接
a)标识信息有误/缺失联系物流配送员重新标识
b)制造部使用来料加工时,应保持来料的标识
c)对加工完的产品应在标识卡上应注明制造产品的品名/规格,数量,生产日期等信息
5.5.2首件生产时,检验员对首件进行检验,并填写《首检记录》,合格件粘贴《首检合格标签》,并放在指定位置,不合格执行《不合格品管理程序》
5.5.3过程巡检时,检验员依照要求填写《巡检记录》,并对相应件进行标识,同时依据要求对关键特性进行监控,绘制《X-R图》
5.5.4盖板进行激光打二维码,原始电子档存储固定位置.
5.5.5 成品检验时检验员在成品指定位置盖PASS印章
《首检记录》
《首检合格标签》
《巡检记录》《X-R图》
《物料交接单》
5.6
B成品入库
B
成品入库
制造部
仓库部
质量管理部
财务部
5.6成品入库
5.6.1成品检验后,制造部依据《包装操作指导书》要求,进行装箱打包
5.6.2制造部填写《成品入库单》,质量管理部以及仓库管理员分别对入库单进行审核,分工如下
a)质量管理部审核此批次质量状况
b)仓库部审核此批次产品数量
5.6.4《成品入库单》审核之后,制造部统计员将入库信息录入《仓储记录清单》
5.6.5成品发货录入《发货记录表》
《包装操作指导书》
《仓储记录清单》
《发货记录表》
《成品入库单》
序号
产品标识和追溯作业流程
权责部门/人
作业要求
使用表单
5.7
B
B
物流部
销售部
5.7产品出货由市场部提前下达产品《发货通知单》,仓储科根据《发货通知单》进行备货,确认好收货方、货品数量与
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