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壶关县二O一七年财政收支简要分析说明
2017年,在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下,我局按照县委十二届二次全会提出的“突出一个重点,打好六场硬仗”的工作思路,团结进取、迎难而上,奋力创新、扎实工作,积极组织收入,强化预算约束、从严控制一般性支出,实施精准扶贫,保障民生支出,切实提高科学精细理财水平,组织清理各项结余结转资金,加大财政资金统筹使用力度,提高财政资金使用效益,全年预算执行和其他财政收支运行情况良好。
一、财政收支执行情况
1、财政收入完成情况。2017年,全县财政总收入累计完成31529万元,为年度调整计划29766万元的105.92%,超收1763万元,较上年实际32860万元下降4.05%,减收1331万元。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧。
——分部门完成情况:国税部门完成15375万元,为年度调整计划15504万元的99.17%,短收129万元,较上年实际11492万元增长33.79%,增收3883万元;地税部门完成9687万元,为年度调整计划8462万元的114.48%,超收1225万元,较上年实际11229万元下降13.73%,减收1542万元;财政部门完成6467万元,为年度调整计划5800万元的111.5%,超收667万元,较上年实际10139万元下降36.22%,减收3672万元。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑。
——分级次完成情况:上划中央收入完成9963万元,占年度调整计划9692万元的102.8%,超收271万元,较上年实际7633万元增长30.53%,增收2330万元;上划省级收入完成2588万元,占年度调整计划2516万元的102.86%,超收72万元,较上年实际2799万元下降7.54%,减收211万元;上划市级收入完成1293万元,占年度调整计划1258万元的102.78%,超收35万元,较上年实际1347万元下降4.01%,减收54万元;公共财政预算收入完成17685万元,占年度调整计划16300万元的108.5%,超收1385万元,较上年实际21081万元下降16.11%,减收3396万元。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂。
2、财政支出执行情况。2017年,全县公共财政预算支出执行189588万元,占调整预算192811万元的98.33%,较上年实际171397万元增长10.61%,增支18191万元。按功能支出分类情况为:一般公共服务支出执行13942万元,较上年增长8.96%;公共安全支出执行5932万元,较上年增长6.81%;教育支出执行32171万元,较上年下降19%;科学技术支出执行1244万元,较上年增长352.36%;文化体育与传媒支出执行2679万元,较上年下降14.65%;社会保障和就业支出执行30598万元,较上年下降2.45%;医疗卫生与计划生育支出执行18192万元,较上年下降14.63%;节能环保支出执行7640万元,较上年增长174.03%;城乡社区支出执行15249万元,较上年增长79.53%;农林水支出执行39130万元,较上年增长25.73%,交通运输支出执行10972万元,较上年增长189.73%;资源勘探信息等支出执行1249万元,较上年下降34.57%;商业服务业等支出执行2343万元,较上年增长17.98%;国土海洋气象等支出执行1445万元,较上年增长14.32%;住房保障支出执行6191万元,较上年增长21.56%;粮油物资储备支出执行360万元,较上年下降25.47%;债务付息支出执行241万元,较上年下降23.45%;其他支出执行10万元,上年没有不可比。。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾。
年终执行结果:2017年全县公共财政预算收入17685万元,增值税和消费税税收返还收入1161万元,营改增增值税税收五五分享税收返还收入988万元,所得税基数返还收入983万元,成品油价格和税费改革税收返还收入400万元,体制补助收入470万元,均衡性转移支付收入59324万元,贫困地区转移支付收入9501万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入9808万元,各项结算补助收入2135万元,成品油价格和税费改革转移支付收入178万元,基层公检法司转移支付收入1264万元,义务教育等转移支付收入4350万元,基本养老保险和低保等转移支付收入4525元,农村综合改革转移支付收入3130万元,重点生态功能区转移支付收入889万元,固定数额补助收入12782万元,革命老区转移支付收入804万元,其它一般性转移支付收入957万元,置换一般债券收入740万元,上级专项转移支付收入53580万元,上年结余收入5358万元,调入
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