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- 2020-04-03 发布于江苏
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采购流程及相关单据
流程:
部门、责任人
1、收采购计划 清购单 采购员、物料管理员 (庄晓天)
2、询比议价 询价单 采购员、物料管理员 (陈建州、庄晓天)
3、决定下订单 采购单 工程部、物业部、报请经理助理
4、审核 财务 总经理
5、收货 进货单 工程部、物业部
6、付款 财务
相关单据
清购单
采购单
询价单
进货单
请购单
日期: 部门: 单号: 所属项目:
序号
内部料号
名称
规格
单位
数量
参考价格
请购用途
需求日期
备注
公司经理助理: 财务审核: 部门主管: 请购人:
询价单
供应商名称: 业务联系人: 采购人员:
供应商电话: 供应商地址: 询价日期:
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