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- 2019-03-20 发布于湖北
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内部审计在治理、风险和控制中的作用
1. 《专业实务框架》的目标是:为考评内部审计工作确立基础、建立依据.
2. 关于内部审计职业界使用的《国际内部审计专业实务标准》(以下简称《标准》,以下陈
述不正确的是:适用于各种内部审计部门的标准。
3. 内部审计正朝着风险导向审计发展,首席审计执行官(CAE)在考虑符合企业目标的业务
内容时,最有可能把对风险管理及其效果的评估列为工作的首要重点.
4. 为这些程序能有效率和经济地实现组织的目的和目标提供合理保证最恰当地描述了内
部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的。
5. 有关内部审计章程的陈述不正确的是:列明内部审计部门所需最低限度的资源。
6. 当面临强加的审计范围限制时,首席审计执行官应该:向董事会的审计委员会报告该范
围限制所造成的潜在影响。
7. 审计委员会可以由独立董事组成,但是,这些董事可以与管理层有亲密的个人或职业关
系,对审计委员会工作成效的最重要限制。
8. 通常,内部审计活动同管理层与审计委员会有双重关系。这意味着:审计结果的准确性
应向管理层证实,并且内部审计活动应向管理层与审计委员会报告。
9. 最适当地描述了《标准》中有关内部审计的组织地位的报告结构是:行政上向首席执行
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