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附件2
公立医院年度财务分析报告模板
为进一步提升公立医院经济管理水平,客观反映医院的
财务状况及营运成果,为医院管理者和主管部门提供决策支
持,根据《公立医院财务报告制度暂行办法》、《医院会计制
度》及《医院财务制度》等相关规定,我们对*年*月* 日至*
年*月* 日医院会计报表(或者20**年度医院财务决算报告)
及相关财务会计资料在核对无误后,进行了财务分析,出具
如下财务分析报告:
一、医院基本情况
****医院(以下简称医院)是***直属医院,是**型**
级**等综合医院(或专科医院),始建于***年,注册地址:
***,注册资本:***,现任法定代表人:***。医院现有**
个院区,编制床位***张,总建筑面积***平方米。
表 1 医院基本情况表
本期数 上期数 增减变动比率%
项目名称
① ② (①-②)/②×100%
科室数
临床科室数
医技科室数
编制人数
平均在职职工人数
1
年末在编在职人数
合同制人员人数
年平均离退休人数
编制床位
平均开放床位
年末实际开放床位
诊疗人次数
其中:门急诊人次数
实际开放总床日数
实际占用总床日数
出院者占用总床日
出院人数
截至20**年**月** 日,医院设有临床和医技科室***个,
与上期比较,增加(或减少)***个科室,主要原因是:
截至20**年**月** 日,医院平均在职职工***人,与上
期比较,增加(或减少)***人,在编人员**人,增(减)
**人;合同制人员**人,增(减)**人;离退休人员**人,
增(减)**人;临时工**人,增(减)**人。
截至20**年**月** 日,医院编制床位***张,与上期比
较,增加(或减少)***张,原因: ;平均开放床位
**张,增(减)**张;年末实际开放床位**张,增(减)**
张。诊疗人次**人次,增(减)**人;实际开放总床日数**,
增(减)**;实际占用总床日数**,增(减)**;出院人数
**人,增(减)**人。
2
二、财务状况
截至20**年**月** 日,医院编报了会计报表(或财务决
算报告)。医院主要财务状况如下:
(一)预算批复情况。
表2 预算批复情况表
本期金额(万元) 上期金额(万元) 增减变动比率%
项目名称
① ② (①-②)/②×100%
总收入
总支出
基本支出
项目支出
财政拨款预算
财政基本支出
人员经费
公用经费
财政项目支出
根据**卫生计生委《关于批复**年预算的通知》(文件
号),20**年医院预算批复情况如下:
1.总体收支预算。医院预算收入***万元,预算支出***
万元,其中:基本支出**万元、项目支出**万元。
2.财政拨款预算。医院财政拨款支出预算***万元,其中:
财政基本支出预算**万元(人员经费***万元、公用经费***
万元)、财政项目支出**万元。
3.新增资产配置预算。医院新增资产配置预算**万元,
3
其中:车辆购置**辆**万元、200 万元以上大型设备购置**
台套**万元。
4.政府采购预算。医院政府采购预算**万元,其中:基
本
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