公立医院年财务分析报告模板.PDF

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附件2 公立医院年度财务分析报告模板 为进一步提升公立医院经济管理水平,客观反映医院的 财务状况及营运成果,为医院管理者和主管部门提供决策支 持,根据《公立医院财务报告制度暂行办法》、《医院会计制 度》及《医院财务制度》等相关规定,我们对*年*月* 日至* 年*月* 日医院会计报表(或者20**年度医院财务决算报告) 及相关财务会计资料在核对无误后,进行了财务分析,出具 如下财务分析报告: 一、医院基本情况 ****医院(以下简称医院)是***直属医院,是**型** 级**等综合医院(或专科医院),始建于***年,注册地址: ***,注册资本:***,现任法定代表人:***。医院现有** 个院区,编制床位***张,总建筑面积***平方米。 表 1 医院基本情况表 本期数 上期数 增减变动比率% 项目名称 ① ② (①-②)/②×100% 科室数 临床科室数 医技科室数 编制人数 平均在职职工人数 1 年末在编在职人数 合同制人员人数 年平均离退休人数 编制床位 平均开放床位 年末实际开放床位 诊疗人次数 其中:门急诊人次数 实际开放总床日数 实际占用总床日数 出院者占用总床日 出院人数 截至20**年**月** 日,医院设有临床和医技科室***个, 与上期比较,增加(或减少)***个科室,主要原因是: 截至20**年**月** 日,医院平均在职职工***人,与上 期比较,增加(或减少)***人,在编人员**人,增(减) **人;合同制人员**人,增(减)**人;离退休人员**人, 增(减)**人;临时工**人,增(减)**人。 截至20**年**月** 日,医院编制床位***张,与上期比 较,增加(或减少)***张,原因: ;平均开放床位 **张,增(减)**张;年末实际开放床位**张,增(减)** 张。诊疗人次**人次,增(减)**人;实际开放总床日数**, 增(减)**;实际占用总床日数**,增(减)**;出院人数 **人,增(减)**人。 2 二、财务状况 截至20**年**月** 日,医院编报了会计报表(或财务决 算报告)。医院主要财务状况如下: (一)预算批复情况。 表2 预算批复情况表 本期金额(万元) 上期金额(万元) 增减变动比率% 项目名称 ① ② (①-②)/②×100% 总收入 总支出 基本支出 项目支出 财政拨款预算 财政基本支出 人员经费 公用经费 财政项目支出 根据**卫生计生委《关于批复**年预算的通知》(文件 号),20**年医院预算批复情况如下: 1.总体收支预算。医院预算收入***万元,预算支出*** 万元,其中:基本支出**万元、项目支出**万元。 2.财政拨款预算。医院财政拨款支出预算***万元,其中: 财政基本支出预算**万元(人员经费***万元、公用经费*** 万元)、财政项目支出**万元。 3.新增资产配置预算。医院新增资产配置预算**万元, 3 其中:车辆购置**辆**万元、200 万元以上大型设备购置** 台套**万元。 4.政府采购预算。医院政府采购预算**万元,其中:基 本

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