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- 2019-04-08 发布于广东
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2016信贷员合规回头看心得体会范文
今年以来,该行通过对内外部检查中发现的问题进行分析,并从
合规管理 手,继续推进制度建设,重点在营业网点、前台部门、后
台监督等三个环节强化内部控制力度。归纳出了会计、信贷、电子银
行、国际业务、中间业务等5个专业近百个风险点,这些风险点主要
集中在会计业务重点环节控制制度执行不到位、限制性条款落实、账
务核对,开户资料不全、政策执行上存在一定出 等方面。针对普遍
存在的薄弱环节支行制定了培训方案,通过合规培训,为员工分析基
础管理中存在的问题,剖析问题产生的原因,明确整改措施,切实做
到了 “提示在前,预警在先”,使每一位员工对内控管理中存在的问
题和形成风险点的原因有了更深刻的了解,执行制度的观念有了明显
增强,使之明白了自己在工作中 “应该做什么,怎么做、做到什么程
度”,对违反制度的事 “不敢为、不能为、不想为”。该行还把这些
风险点作为各个岗位后续跟踪检查、培训考试的重点,制定了各部门
的检查实施方案、考评方案、学习方案。在XX年度县级支行内部控制
综合评价后续跟踪检查中,xx支行是受罚款金额最少的单位。
可以引用 “子规夜半犹啼血,不信东风唤不回”的诗句来形容xx
支行夯实基础管理,构筑安全防线,推行合规文化的决心和信心再恰
当不够了。
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