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- 2019-04-08 发布于天津
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摘要目前经济发展繁荣,有很多发展的机会留给上市公司,但是很对公司在财务上频频造假,这一状况让投资者认识到要严格把控上市公司的财务报表以及要对内部的控制采取相应的措施的重要性。 本文就上市公司内部审计问题及完善措施进行了探讨。 关键词上市公司;内部审计;审计职能内部审计最早出现于20世纪40~50年代,而内部审计是指企业内部的审计部门,审计企业自身。 现如今内部审计不仅是指审计企业自身的账目情况,还是指评估公司的控制体系,以辅助企业高管查看公司经营状况进而改善公司的经营状况。 如今我国上市公司内部审计存在内部审计不能发挥自己的职能、上市公司内部审计的结构不合理等问题,因此完善上市公司内部审计十分重要。 提出,一个健全的企业管理要有执行管理体系、外部审计体系、内部审计体系以及董事会这四大体系协同合作。 1上市公司内部审计问题中国已成为经济强国,中国的经济体系也日渐完善,政府的有关部门加强了对上市公司的监管力度,但依旧出现许多新的问题,例如2004年的中航油事件,2012年的重庆啤酒事件等。 在这些事件中展露了中国一部分的上市公司在内部审计问题上有很多问题,不能够及时的制止管理者违规操控公司内部规则,一些公司不断的扩展与公司无关的业务,使公司的资金无法用在进行的项目上导致亏损,严重者会造成公司的破产。 还有一些企业欺骗股民,虚假增加利润
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