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附件1:
会计师事务所基本信息登记表
会计师事务所(盖章)
会计师事务所
名 称
法定代表人
地址
邮编
电话
传真
E-mail地址
工商登记日期
注册资本
组织形式
股东/合伙人姓名
业务许可证种类及批准日期
许可证名称
批准日期
从业人员总数
其中:注册会计师人数
2014年事务所经营情况
年度出具审计报告数
一般企业
审计报告数
事业单位
审计报告数
国有大型企业
审计报告数
其他类型审计
报告数
年度已报备
的报告数
年度审计报告
按意见类型分类
无保留意见
报告数
无法表示意见
报告数
保留意见
报告数
否定意见
报告数
主营业务收入
其他业务收入
利润总额
净利润
资产总额
负债总额
所有者权益
职业风险基金余额
职业责任保险投保金额
近三年接受行政机关检查及处罚记录
近三年接受行业协会检查及惩戒记录
近三年涉及法律诉讼情况
[注] 1、“其他类型审计报告”,指事务所承接除年报审计以外的其他类型审计业务出具的报告,如专项审计报告等;2、“近三年接受行政机关检查及处罚记录”、“近三年接受行业协会检查及惩戒记录”,应填列检查时间、检查单位、检查结论、处理决定等内容; 3、“近三年涉及法律诉讼情况”,指事务所因出具报告、财务纠纷、业务委托等事项引发的法律诉讼,应填列诉讼原因、时间、结果等内容。
附件2:
2014年度审计业务自查情况登记表
会计师事务所(公章): 检查时间: 2015年 月 日
报告文号
报告结论
联系电话
被审单位名称
审计资产额
审计收费
签字注师
序号
检 查 内 容
登 记结 果
备注
是
否
1
一.承接业务
1.审计依据的财务信息资料是否真实和完整(手续)?
2
2. 是否到被审单位实地开展环境测试测试?
3
3. 约定书中对于双方责任及报告的用途是否明确?
4
4.业务约定书格式及填写内容是否规范?
5
二.风险评估
1.是否有被审计单位经营情况及其环境测试工作底稿?
6
2.是否有对被审计单位内部控制测试工作底稿?
7
3. 是否有项目组对审计风险的讨论记录及应对措施?
8
4.是否有风险评估结果汇总表?
9
5.总体审计策略和具体审计计划是否经审核批准?
10
三.控制测试
1. 是否有销售与收款循环内部控制的了解和评价底稿?
11
2. 是否有采购与付款循环内部控制的了解和评价底稿?
12
3. 是否有生产与仓储循环内部控制的了解和评价底稿?
13
4. 是否有工薪与人事循环内部控制的了解和评价底稿?
14
5. 是否有筹资与投资循环内部控制的了解和评价底稿?
15
6. 是否有固定资产循环内部控制的了解和评价底稿?
16
7.是否有货币资金循环内部控制的了解和评价底稿?
17
四. 执行实质性程序
1.是否按照报表列示项目逐项开展了审计?
18
2. 银行存款对账单是否齐全?
19
3.存货盘点表手续是否完善?
20
4.往来款项有无函证资料(或替代程序资料)?
21
5. 固定资产是否有抽盘资料(手续是否完善)?
22
6. 资产负债表和利润表有无试算平衡表?
23
7.管理层声明书内容及手续是否完整?
24
8.是否履行质量逐级复核程序(工作底稿)?
25
9.有无审计报告正文及签章
26
舞弊风险评估与应对、持续经营、或有事项、关联方及关联方交易是否有相应的工作底稿?
说明:1)每份报告填写1张表; 2)“结果登记”在认真检查的基础上要如实填写。
填表人: 单位负责人:
附件3:
2014年度业务收费自查情况登记表
会计师事务所(公章): 填表时间: 2015年 月 日
序号
报告文号
审计资产额
应收费额
实收费额
备 注
[注]:“审计资产额”为审计项目包含的资产总额;“备注”一栏要对应收费额与实收费额出现的差异作出具体说明。
填表人(签字): 主任会计师(签字):
附件4:
网上业务报备工作开展情况检查登记表
(2014年1月1日至
会计师事务所(公章): 检查时间: 2015年 月 日
一、检 查 的 主
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