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受检项目基本情况表
工程所地:
工程名称
工程地点
开工日期
施工许可证号
形象进度
建筑规模(总面积或投资额)
平方米 (或 万元)
结构类型
建筑层数
参建各方责任主体和有关机构
单位名称
单 位
资质情况
项目负责人
资格情况
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
分包单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备 注
填写人签字: 检查日期:
建设各方责任主体质量行为检查表
(建设单位)
工程名称:
序号
检查项目
检查情况
评价
1
施工前办理质量监督手续情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
2
施工前办理施工图设计文件审查情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
3
施工前办理施工许可情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
4
按规定委托监理情况
按规定委托
未按规定委托
□符合
□不符合
5
按规定委托检测情况
按规定委托
未按规定委托
□符合
□不符合
6
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
组织图纸会审、设计交底,设计变更按规定办理、重大变更重新报审
未组织图纸会审、设计交底,设计变更未按规定办理、重大变更未重新报审
□符合
□不符合
合计
符合 项,不符合 项
检查组成员签字: 检查日期:
建设各方责任主体质量行为检查表
(勘察、设计单位)
工程名称:
序号
检查项目
评价
抽查内容
符合要求
基本符合要求
不符合要求
1
勘察单位资质情况
□勘察单位具备相应资质
□勘察单位资质不具备相应资质
2
设计单位资质情况
□设计单位具备相应资质
□设计单位资质不具备相应资质
3
参加地基验槽、基础、主体结构分部工程质量验收情况
□全部参加验收工作
□验收记录签认不规范
□未参加任何验收工作
4
签发设计修改变更、技术洽商通知情况
□全部签发。
□签发主要的设计变更、技术洽商通知。
□没有签发。
5
参加有关工程质量问题的处理情况
□参加有关工程质量问题的处理。
□未参加有关工程质量问题的处理。
合计
符合 项,基本符合 项,不符合 项
检查组成员签字: 检查日期:
建设各方责任主体质量行为检查表
(施工单位)
工程名称:
序号
检查项目
评价
抽查内容
符合要求
基本符合要求
不符合要求
1
工程项目配备项目经理、项目技术负责人、施工管理负责人、质量检查员情况
□所有人员均有施工企业的任命文件
□项目经理、项目技术负责人有的任命文件,其他人员任命文件不齐全
□存在主要问题:
2
工程项目配备的项目经理、项目技术负责人、施工管理负责人、质量检查员是否有相应岗位职责
□所有人员均有施工企业文件形式印发的岗位职责
□有岗位职责,但不是施工企业文件形式印发,或不齐全(须有项目经理、项目技术负责人的岗位职责)
□存在主要问题:
3
施工组织设计的编制和审批
□项目技术负责人参与编制,公司质量或技术部门审核,公司技术负责人审批
□分支机构质量或技术部门审核
□存在主要问题:
4
对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进场检验的制度或方案
□有制度或方案(包括独立的制度或方案,以及包含在施工组织设计中的方案)
□有制度或方案,但覆盖面不全
□存在主要问题:
5
施工过程质量检验制度
□有制度,内容包括:依据、内容、人员、方法和记录要求等方面
□有制度,但内容不齐全
□存在主要问题:
6
试块、试件、材料等见证送检制度和方案
□有制度和方案
□有制度或方案中的一种
□存在主要问题:
7
有关技术规范、标准
□有关施工和验收规范、标准齐全
□有关验收规范齐全,但施工规范、标准不齐全
□存在主要问题:
8
地基基础、主体结构分部验收
□人员符合验收规范要求、结论明确、签章有效、验收及时
□填写内容不规范(缺验收日期、结论表达不规范等)
□存在主要问题:
9
对分包单位的质量管理
□分包合同有质量管理条款,有对分包单位技术交底和质量检查记录
□分包合同有质量管理条款,对分包单位技术交底和质量检查记录不齐全
□存在主要问题:
10
对自查发现或监理单位、质监机构发现的质量问题整改情况
□整改完毕,及时反馈整改情况,复查通过
□整改完毕,但没有反馈或不及时反馈整改情况
□存在主要问题:
合计
符合 项,基本符合 项,不符合 项
检查组成员签字: 检查日期:
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