宝鹰股份:2018年年度审计报告.PDFVIP

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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 审 计 报 告 瑞华审字 【2019号 目 录 一、 审计报告 ··········································································· 1 二、 已审财务报表 1、 合并资产负债表 ································································· 7 2、 合并利润表 ······································································· 9 3、 合并现金流量表 ································································· 10 4 、 合并股东权益变动表 ·························································· 12 5、 资产负债表 ······································································· 13 6、 利润表 ············································································· 15 7、 现金流量表 ······································································· 16 8、 股东权益变动表 ····························································· 17 9、 财务报表附注 ··································································· 19 通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路8 号院7 号楼中海地产广场西塔9 层 Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码(Post Code):100077 电话(Tel ):+86(10传真(Fax):+86(10 审 计 报 告 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“宝鹰股份” )财务 报表,包括2018 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了宝鹰股份2018 年 12 月31 日合并及公司的财务状况以及2018 年度合并及公 司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计 师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于宝鹰股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我 们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事 项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

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