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南京XX商贸有限公司
公司管理办法
为了明确责、权关系,保证公司各项业务顺利开展,使公司朝着正规化方向发展,并确保公司财产安全,特制定本管理办法。望公司各成员认真、严格执行。
一、目的
为规范以下行为:
1.明确职责范围,工作流程、工作任务及责任。
2、了解所有物品的出入库及采购程序。
2.对所购物品使用和库存情况持续分析以达到有效使用和最小投入。
范围
仓库管理员岗位职责,请购、验收、保管、出库及盘点管理办法。
内容
第一条 仓库管理员岗位职责
1、收货:负责入库产品的清点。
2、发货:负责检查出库产品清点,防止错发、漏发。根据领料单确认物品种类和数量配给司机,开送货单,登记入账。
3、库存:负责对库存作定期的盘点,针对常用物品的库存量熟记在心,及时告知该物品数量不足。
4、规划:负责对仓库规划,主要包括面积配置、产品位置设定、堆叠方式确定,产品标示等。
4、记录:每笔出入帐要及时登记到台账或者电脑上,以便核对。
5、统计:负责编制仓库日报表和月进出货统计报表,及时汇报领导和财务部。
5、安全:负责仓库的防火、防窃工作,维持清洁、注意通风。负责向公司相关管理部门报告库存破损、消防安全的隐患。
第二条 进货管理办法
一、请购单
1、请购应按照用料预算,并参考库存情形开立请购单,逐项注明名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本公司主管审核后按规定逐级呈核并编号,最后送采购部门。
来源与需用日期相同的食品,可以一单多品方式提出请购。
3、特殊情况需按紧急请购办理时,可在“请购单”“备注”栏注明原因,以急件递送。
二、采购规定
1、每天应逐行检查库存商品文件以决定需补给商品。
集中计划采购。对具有共同性的食品,应集中计划办理采购。经核定食品项目,通知各请购部门提出请购计划,报采购部门定期集中办理。
长期报价采购。凡经常使用,且使用量较大的食品,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,报批后通知各请购部门按需提出请购。
4、采购部门应按采购地区、食品特性及市场供需状况,分类划定食品采购作业期限,并通知各有关部门。
仓库出入库管理办法
一、入库验收
货物入库时,仓库管理员或指定财务人员凭供应商的送货单清点货物,核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与物品申购单一致,不一致的第一时间和采购人员进行核对,并查明原因。确认无误后在送货单和收货方保存联上盖章或签字确认。
二、货物保管
合理安排库内的冷冻和干杂货堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧,也不准在货堆旁的通道坐、卧。
仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
入库物资严格把好验收关,做好各种验收数据记录,发现变质拒收入库,所有材料先进先发,后进后发,以防保管期过长变质。
5、库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导,避免缺货或积压,给公司带来的损失,保持良好的正常库存。
三、出库流程
1、货物出库时,需经公司经理或财务开具加盖送货专用章的出库单(所有出库凭证至少为三联,一联为财务存档,一联为仓库存档,一联为收货人存档),仓库管理员或指定财务人员凭以上有效出库凭证出库。
库管每日需提前配好次日所需发货的各种商品。
发货时库管以及送货人员要当面点清数字并签字确认,签字确认后出现问题,由送货人员负责。特殊情况除外。
库管当日发货数量要当日与公司会计核对,以便会计与业务或配送核对数据。
四、对账及盘点
1、财务人员和仓库管理员各自做好出、入库登记手续,发生差错而导致货物损失,由仓库管理员或指定财务人员按货物成本价全额赔偿损失。
2、仓库管理员与指定财务人员每月定期对账一次,并盘点仓库货物数量。
库管理员应每天早上上班30分钟内向公司经理汇报前一天的进货、出货、对各餐厅、对外营业的总金额。
4、每个月的2号早上上班后30分钟内向公司经理汇报上个月仓库盘点情况。
第五条 附 则
1、本条例由颁布之日起生效。
2、本管理办法适用于南京XX商贸有限公司。
3、本管理办法之解释权归南京XX商贸有限公司。
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