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- 2019-05-11 发布于江苏
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內部控制制度
《固定資產循環》
文件管制等級: □管制文件 □非管制文件
文件履歷紀要頁
文 件 發 行 單 位
文 件 管 制 等 級
管理代表
□管制文件
□非管制文件
文 件 履 歷 紀 錄
版次
修 訂 內 容
核准
權責
編撰
日期
0
第1版(新發行)
總則
制定目地
為促使本公司「內部控制」(Internal Control)之「固定資產循環」(Asset)程序,能有所遵循,特訂定本文件,俾利各相關單位遵循.文档收集自网络,仅用于个人学习
適用範圍
凡本公司有關「內部控制」之「固定資產循環」作業程序與控制重點,悉依照本文件之規範辦理.
權責單位
管理、財會單位為本文件之權責單位,權責單位主管經承認單位授權,負責本文件之管制,並確保依據本文件之規範作業.文档收集自网络,仅用于个人学习
固定資產循環
循環圖
【見】(資料1)「固定資產循環圖」.
循環作業
本循環之各項作業:
固定資產取得作業(CA101),另訂之.
固定資產異動盤點作業(CA102),另訂之.
固定資產減損作業(CA103),另訂之.
投保作業(CA104),另訂之.
工程管制作業(CA105),另訂之.
差異分析作業(CA106),另訂之.
附則
制修廢與頒布實施
本
原创力文档

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