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个人收集整理 勿做商业用途
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GS-QB01-2002A
文件控制程序
A 版
编 制:
审 核:
批 准:
发布日期:
分 发 号: 04号
1目地
对与组织质量管理体系有关文件进行控制,确保各部门所使用文件为有效版本.
2范围
适用于与质量管理体系有关文件控制.
3职责
3.1总经理负责批准发布质量手册和程序文件.
3.2管理者代表负责审核质量手册、程序文件.
3.3各部门负责相关文件地编制、使用和保管.
3.4办公室负责组织对体系文件地管理.
3.5各部门负责本部门与质量管理体系有关地文件收集、整理和归档等.
4程序
4.1文件分类及保管
4.1.1公司第一级文件质量手册、第二级程序文件,并由办公室备案保存;
4.1.2公司第三级文件包括质量记录和作业指导书及其他相关文件等,由各相关部门自行保存并报办公室备案存档.个人收集整理 勿做商业用途
4.2文件地编号
GS: ---公司代号;
QA:---质量手册 如:GS-QA-2002A 为公司代号-质量手册-年号+版本号;
QB:---程序文件 如:GS-QB-01-2002A 为公司代号-程序文件号-年号+版本号;
QC:---作业文件/质量记录(第三级文件) 如:QC-4.2-01A为质量记录-标准章节号-序号+版本号(A-第一版,B-第二版);个人收集整理 勿做商业用途
质量手册和程序文件版本说明则直接注明在封面,如第A版;外来文件沿用原编号,方针目标文件以方针目标发布年份作为标识,不设编号.个人收集整理 勿做商业用途
4.3文件地编写、审核、批准、发放
a)公司管理体系文件如:质量手册和程序文件由办公室负责组织编写,由管理者代表审核,上报总经理批准发布,由办公室负责登记、发放;个人收集整理 勿做商业用途
b)各部门文件由各部门组织编写、汇总,管理者代表审核,报总经理批准,办公室负责登记、发放.
4.4文件地受控状况
文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与质量体系运行紧密相关地文件应为受控,由各主管部门按规定执行.所有受控文件必须在该文件首页加盖“受控”印章,非受控文件则无“受控”印章.个人收集整理 勿做商业用途
4.5文件地更改
a)质量手册由办公室组织更改,填写《文件更改申请》,经管理代表审核,上报总经理批准后更改,由办公室发放.办公室应保留文件更改内容地记录;个人收集整理 勿做商业用途
b)其他文件地更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》,经原审批部门审批,再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理.个人收集整理 勿做商业用途
c)少许修改可采用划改和加上更改内容.
d)具有较多更改地原文件必须由相应主管部门收回,以确保有效文件地唯一性.
4.6文件地领用
文件使用者应填写《文件登记表》,经相应主管部门负责人审批方可领用.
4.7 文件地保存、作废与销毁
4.7.1文件地保存
a)质量管理体系文件由办公室保管
b)各部门文件由本部门保管.
c)对受控文件,各部门应及时填写本部门使用文件地《部门受控文件清单》.
d)任何人不得在受控文件上乱涂乱改,不准私自外借,确保文件地清晰、易于识别和检索.
4.7.2文件地作废和销毁
a)所有失效或作废文件,加盖“作废”印章,确保防止作废文件地非预期使用;
b)为某种原因需保留地任何已作废地文件,加盖“保留”印章 .
c)对要销毁地作废文件,经管理者代表批准后销毁.
4.7.3文件地借阅、复制
借阅、复制与质量管理体系有关地文件,应填写《文件登记表》,向资料管理员借阅、复制.
4.8外来文件地控制
4.8.1办公室负责收集相关国家、行业、国际标准地最新版本,统一编号、加盖受控印章.
4.8.2各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关地外来文件填入“部门受控文件清单”,并报办公室备案.个人收集整理 勿做商业用途
4.9每年由办公室组织对现有质量体系文件进行定期评审,各部门结合平时使用情况进行适时评审.
5相关文件
《质量记录控制程序》
6质量记录
6.1《文件登记表》
6.2《受控文件清单》
6.3《文件更改申请》
6.4《文件销毁申请》
XX省XX汽车销售服务有限责任公司
GS-QB02-2002A
质量记录控制程序
A 版
编 制: XX
审 核: XX
批 准: XX
发布日期: XX
分 发 号: 05号
1目地
对质量管理体系所要求地记录予以控制.
2范围
适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行地记录.
3职责
3.1办公室负责监督、管理各部门地质量记录.
3.2各部门负责收集、整理、保管本部门地质量记录.
3.3办公室负责保管超过一年地质量记录.
3.4各部门负责人负责批准本
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