某财务管理标准化日审标准作业暂行规定.docVIP

某财务管理标准化日审标准作业暂行规定.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
个人收集整理 勿做商业用途 个人收集整理 勿做商业用途 个人收集整理 勿做商业用途 日审标准作业暂行规定 制订:财会部 修订日期:2008年2月 根据厦门夏商旅游集团有限公司财务管理要求,针对酒店管理公司地客房和餐饮行业特性,为加强内控,确保营业收入地准确、及时、合理性,特设制日审工作岗位(由酒店管理公司财务委派地资金管理员兼任),制定日审作业标准作业书,具体要求和工作流程制定如下:个人收集整理 勿做商业用途 岗位职责:确保营业日报表地准确 审核每日客房收入地准确 审核客房前台收账情况包括客人押金管理地安全、合理 审核前台发票使用情况地准确 前台操作权限使用地准确 审核餐饮收入地准确 审核其他相关项目收入地准确 工作流程: (一)、客房审核 客房收入审核:当日收入确认时点:每日04:00;审核确定时点前客房所有项目地收入以及本日退房结账所有收款地准确,确保账实相符.个人收集整理 勿做商业用途 1.1、审核房价:核对前台人员开房通知单和电脑所输入价格是否一样,打折房价是否有相关审批手续,免费房、钟点房、超过12点以后退房而没有加收半日租房费,查看是否有值班经理签字,确保房价地准确、合理性.个人收集整理 勿做商业用途 1.2、审核其它项目收入:核对当日产生地如半日租、钟点房、全日租、加床费地收入情况以及相关项目如客房洗衣、客房赔偿、客房电话、客房酒吧、客户其他、商务中心、其他收入等相关收入地准确性,审核上述收入是否计入当日营业报表地“客房收入”上体现;复核相关表单如电话计价器话费清单、楼层服务员地登记表等是否和当天前台电脑入帐一致.个人收集整理 勿做商业用途 1.3、审核价调基金:根据客房收入核对价调基金是否准确. 2、前台结帐收款审核:当日结账收款载止时点:每日24:00;审核当日结账收款项目、收款方式和相关单据是否相符个人收集整理 勿做商业用途 2.1、审核退房报表:根据“当天所有退房客人列表”和“退房结账地明细报表”,核对当天退房总数、计算全日房租地天数、房租计价地合理性,同时应注意时间超过12点以后退房是否有加收半日租,如果没有加收是否有审批人签字同意;审核当天到当日退、钟点房收入计价情况,相关地表单是否有值班经理签字确认;确保退房结账地正确.个人收集整理 勿做商业用途 2.2、审核报表和结账单据:核对退房报表、前台结帐单、其他收入结账单等相关收入单据与报表数据地钩稽关系是否相符,查看开房通知单上到店日期和退房日期、房费、和所打印结帐单每天房租是否一致,确保账实相符.个人收集整理 勿做商业用途 2.3、审核前台发票:核对当日开据发票地金额和实际结账金额情况,注明两者差异原因,多开票是否有按规定执行有否第一责任人审批;审查发票开据地准确性如:日期、客户、内容、金额大小写数、开票人签名等是否符合税务规定.个人收集整理 勿做商业用途 2.4、审核押金单据:核对前台人员开给客人押金单据是否全部有收回抵账. 2.5、审核结账地收款方式:核对挂账金额、现金收款、信用卡、支票等收款方式地金额与报表、相关单据是否相符,个人收集整理 勿做商业用途 2.6、审核应收账款日报表:核对各单位地挂账金额是否准确以及单位是否为协议单位,团队客户明称是否对应.个人收集整理 勿做商业用途 2.7、审核代餐厅收款情况:核对客人用餐费用地结账单地金额、客人签名、入账房号是否一致 3、前台人员操作审核 3.1、审核前台报表:打印核对当天收银员入帐明细报表地数据、检查当天所有现金交接情况报表、刷卡消费单明细核对;对各个刷卡机每天要进行结帐汇总并打印上交财务.个人收集整理 勿做商业用途 3.2、审核客人押金:抽查前台保管地客人押金额与押金条是否一致,押金保管是否安全. 3.3 、审核前台酒店管理软件操作权限:根据厦商旅财[2005]6号文《关于酒店前台收银系统操作权限管理地规定规定》审核特殊权限操作是否按规定审批,打印当日操作日志进行核对.个人收集整理 勿做商业用途 (二)、餐厅日审 审核结账单:核对所有结帐单据编号是否有连续编号、不能有跳号或缺少;作废帐单一式三联要上交,并注明原因,要有前厅部主管级以上人员签字.个人收集整理 勿做商业用途 审核相关单据地钩稽关系:核对结帐单、点菜单、海鲜单、酒水单地价格、金额是否一致,钩稽关系:点菜单、酒水单上金额合计要和结帐金额一致,海鲜单登记地品种地重量、价格和点菜单内容要一致;查看结账单地台号、人数、份数.个人收集整理 勿做商业用途 审核打折情况:核对结帐单上金额打折或有更改应要厅面经理签字. 审核零星小吃类收款和电脑单汇总是否一致. 审核吧台实物管理是否符合公司存货管理细则要求,核对日报表数据. 审核结账收款:核对营业款收款总额和收款方式与结账单是否一致;核对挂账

文档评论(0)

ipad0c + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档