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- 2019-05-16 发布于江西
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电子元器件采购管理程序
1.0 目的
建立完整的采购系统,确保采购品质合乎要求。
2.0 适用范围
凡属本公司产品的原物料﹑零配件等均适之。
3.0 定义
无
4.0 权责
4.1 采购单位:按需求单位之要求进行采购动作。
4.2 仓管单位:采购回之物品的点收、存放、管理。
4.3 需求单位:采购回之物品的验收。
4.4 研发部 :供应商承认书确认。
4.5 生管单位:生产物料之请购。
5.0 内容
5.1 厂商搜寻
通过《黄页》或推荐等方式进行。
5.2 询价
所需采购之原物料﹑零配件,寻找适当之协力厂商,要求其提出报价并议价,经部门主管核准后进行采购。新协力厂商则依《供应商管理程序》执行。
5.3 采购
5.3.1 零配件必须依《零件样品承认作业管理办法
5.3.2 采购人员依生管单位物料需求开立之《请购单》或需购部门一般采购所开立之《请购单》,要求供应商报价,经议价后开立《采购单
5.4 跟催
采购人员依所下订单之交货日进行跟催,要求协力厂商如期﹑如数交货。若协力厂商
无法按期交货,采购立即与生管联系,协商新进货日期。
5.5 紧急订单
若是业务部反映急单,则由采购查询协力厂商是否有库存,若有库存请协力厂商先行出货,随即补下《采购单》给协力厂商。若无库存,则查询最快之交期后,随即下《采购单》采购,并回报生管单位转知业务部。
5.6 采购单变更
订单变更时,采购单位立即变更协力厂商之《采购单》。
5.7 采购品之验收
采购品之验收依照《品质管控管理程序》处理。
5.8 采购品之不良退货
采购品之退货依照《不合格品管理程序》处理。
5.9 在外验证
外验前需将公司对该产品之放行标准明确说明,公司若因实际需要外验则安排品保外验。
5.10客户对产品的验证
当客户之合约/订单有规定要在本公司之协力厂商处验证所提供产品是否符合规定要求时,本公司需配合联系相关验证事宜,唯此验证之结果不列为我厂对协力厂商之品质依据。
5.11委外加工
依《委外加工管理程序》进行。
6.0 参考文件
6.1《供应商管理程序》
6.2《品质管控管理程序》
6.3《不合格品管理程序》
6.4《零件样品承认作业管理办法》
6.5《委外加工管理程序》
7.0 相关表单
7.1 请购单
7.2 采购单
8.0 附件
8.1采购作业流程(附件一)
采购控制流程图
附件一
流程图 相关单位 相关文件/表单
需求单位提出申请
需求单位提出申请
请购单
供应商评估 采购/工程/品保 供应商管理程序
供应商评估
送样
送样
工程 零件样品承认作业管理办法
讯价、议价
讯价、议价
采购
NG审核
NG
审核
采购单位主管
OK
OK
下单采购 采购 采购单
下单采购
供应商送货
供应商送货
NG验收
NG
验收
品保/仓管
OK
OK
对帐付款 采购/财务
对帐付款
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