质量监督记录表-IT.pdf

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每月质量监督记录表 表单编号: 部门:信息管理组 日期: 关键控制点 监督项目 / 内容 : 检查记录 情况说明 1、部门或科室文件(含集团文件) ,其控制、回顾及修订等 1. □是 □否 管理是否符合文控程序的要求?(以纸质版文件为准时,同 2. □是 □否 时存在电子文件应符合正确备份存档的要求——有效防止恶 意访问和更改) 2 、本部门或科室适用的外来文件(法律法规、行业标准、地 3. □是 □否 方条例、国际通用准则等公司以外的文件) ,其控制管理是否 符合文控程序的要求? 4. □是 □否 3 、本部门或科室编写的文件是否发放至所有相关人员? 4 、本部门或科室人员是否阅读并签署了所有相关的文件(包 文件控制 括适用的集团、外来文件)? 5 、是否维持了一份本本部门或科室的文件控制清单,应包括 部门适用的所有(跨部门、本部门、安全、外来等)文件? 6 、工作现场文件是否均为现行有效版本,无效或作废文件是 否撤离工作现场? 7 、文件格式是否满足文控程序的要求?(具体格式要求参见 该子公司文控程序) 8 、本部门或科室编写的文件,其附属记录表格(包括正在使 用的记录)是否与文件内容或要求一一对应? 1、记录的格式是否正确:信息完整、唯一识别、字迹清晰、 1. □是 □否 修改符合要求、记录人签名和日期等?(记录不得用铅笔, 修改应使用划改并签名) 2 、若有电子记录,其访问、保护、修改和维护是否符合相应 2. □是 □否 记录控制 记录控制程序的要求?(电子记录包括了仪器中的原始数据) 3 、记录的贮存环境(如温度、湿度、防盗、防尘、防蛀等) 是否符合相关要求? 4 、是否按照相关要求对记录进行定期归档存放,以易于存取 和检索;超过保存期的记录是否按要求销毁? 1、是否应制定程序文件对用于采集、处理、记录、报告、贮 1. □是 □否 存或恢复检验数据和信息的信息系统进行维护,以保证正常 2. □是 □否 运作并提供必要的环境和操作条件保持数据和信息的完整 3. □是 □否 性,并记录; 4. □是 □否 2 、计算机设施及设备是否按规定进行定期清洁和妥善维 护? 5. □是 □否 3 、计算机设备的放置,是否符合消防、以及厂商的规定(如 环境条件 通风、静电、温度、湿度等)? 4 、是否对通行区内的电线和计算机缆线设立保护?(如标记 线路、使用线槽或嵌入墙体等) 5 、是否为 LIS 服务器和数据处理有关的计算机配备不间

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