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IATF169492016质量管理体系审核.doc

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PAGE ****有限公司 文件编号 程 序 文 件 名 称 标准章节号 版本/修改状态 TJ-CX19-2017 内部审核程序 9.2 A / O PAGE 第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 5 页 1.目的 定期实施质量管理体系审核,评价和验证质量管理体系活动是否符合策划要求,及时发现问题,采取纠正/预防措施,以确保质量管理体系得到实施和保持,确保质量管理体系的有效性。 2.适用范围 适用于公司质量管理体系内部审核。 3.职责 3.1管理者代表负责任命审核组组长及成员,负责质量管理体系审核计划、审核报告审批。 3.2体系办负责制定体系审核计划、实施审核计划及不符合项的跟踪验证。 3.3各部门负责配合完成质量管理体系审核,并负责制定和实施纠正措施,以消除本部门不符合项。 4.术语 4.1 审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 4.2 审核方案:针对特定时间段所策划,并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。 4.3 审核准则:用作依据的一组方针、程序或要求。 4.4 审核证据:与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 4.5 审核发现:将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 审核结论:考虑了审核目标和所有审核发现后得出的审核结果。 受审核方:被审核的组织。 审核员:实施审核的人员。 4.9 审核组:实施审核的一名或多名审核员。 4.10质量管理体系:管理体系中关于质量的部分。 5.0 工作程序 责任 输入 过程活动 活动要点 输出 体系办 IATF16949标准 质量手册 内部审核员资格格审核频次审核依据/范围体系审核策划 内部审核员资格格 审核频次 审核依据/范围 体系审核策划 5.1 体系管理审核策划 5.1.1 审核范围 覆盖所有与质量体系有关的过程、活动与班次。 5.1.2 审核频次 a)定期审核 公司质量管理体系审核每年进行一次,两次间隔不超过12个月。 b)专项审核 有针对性的开展专项审核,当发生以下情况时,可增加审核频次: —质量管理体系发生重大变化时 —质量有重大异常发生时 —内外部不符合或发生较严重顾客抱怨时 —某过程和区域更改或不稳定时 5.1.3 内部审核员 a.了解汽车审核过程方法,包括基于风险的思维; b.了解适用的客户的特定要求; c.了解ISO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求; d.了解与审核范围有关的适用的核心工具要求; e.了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。; f.处事公正、客观、有严谨的工作态度。 g.审核组成员及分工与受审核部门具有独立性。 体系办 IATF16949标准 质量手册 制定年度审核计划 制定年度审核计划 5.1.4 b)确定年度质量审核的时间安排; c)确定年度质量审核的频次; d)确保手册覆盖的所有部门及其产品范围/过程,在三个日历年内至少能够被审核一次。需要时,可以修改审核计划,增加审核频次及范围。 e)年度质量审核计划由体系办编制,报管带审批。 年度审核计划 管理者代表 IATF16949标准 质量手册 审核启动 审核启动 5.2 审核准备 5.2.1 审核启动 a)指定审核组长; b)确定审核目的、范围、准则; c)组成审核组; d)与受审核部门进行沟通。 审核实施计划 体系办 年度审核计划 IATF16949标准 编制审核实施计划 编制审核实施计划 5.2.2编制内部质量审核实施计划 a)编制内部审核实施计划 —按照年度质量审核计划的安排时间,在审核前1周内形成质量管理体系审核实施计划。 —管理者代表组织编制质量审核实施计划,并经总经理批准。 —审核实施计划应在审核前2~5天内,通知审核组成员和被审核单位。 b)审核实施计划内容包括: 审核目的、审核范围、审核依据、审核时间、审核组长及审核组成员、审核日程表。 c))审核实施计划的日程表包括: —被审核部门/过程 —审核员/小组 —时间安排 —审核范围 —覆盖所有班次、活动 —审核时间视部门/功能/过程的重要度和规模 —注意审核流程/顺序 —避免/减少来回走动时间 d)质量审核实施计划须基于以下情况: —过程的重要度和与体系标准要求的相关程度 —实际表现,以往审核结果 —业务情况 —客户投诉情况 —客户审核时间 —第三方认证审核时间 —

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