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- 2019-08-08 发布于浙江
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上海音乐学院审计工作业务处理流程及经费开支办法
为规范内部审计工作程序,提高审计质量,增强审计工作的透明度,方便审计对象做好审计配合工作,根据《教育系统内部审计工作规定》和《内部审计准则》,结合我院相关财务收支管理办法以及实际情况,制定上海音乐学院审计工作流程。
一、审计工作的基本原则
1. 我院各类审计工作统一归口审计处(上级另有要求的除外),审计处按照法律法规认真履行职责,不断研究审计工作,切实保证审计质量。
2.我院设立经济活动联席会议制度和经济责任审计联席会议制度,及时研究审计中涉及的重大问题,增强对审计工作的支持力度,促进审计整改工作的顺利进行。
3.为了加强对审计质量的管理,对部门单位实施审计,必须由学院提出,学院按本规定的相应业务流程提请审计。
4.审计处对社会审计部门工作进行规范管理。我院必须委托具有准入资格的审计事务所进行项目审计。所有需要委托外部审计事务所的项目(有特殊要求的除外),均应当在具有准入资格的审计事务所内选取。
二、审计分类
按照不同委托部门分类,我院的审计工作主要分为六类:
1.由组织人事处委托的处级领导干部经济责任审计(包括离任审计);
2.由后勤基建处委托的基建(修缮)工程、财务年报等审计;
3.由科研处委托的科研审签;
4.由校领导安排或其他需要的专项审计;
5.由财务处委托办理的上海音乐学院固定资产报废鉴定;
6.由上音资产经营责任有限公
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