迎接省质检站综合检查内业资料检查存在的问题.docVIP

迎接省质检站综合检查内业资料检查存在的问题.doc

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Word格式 完美整理 迎接省质检站综合检查内业资料检查存在的问题 筹建处9月28日-30日组织总监办对全线内业资料进行检查,对于检查中存在的问题进行汇总,有共性问题也有标段存在的个性问题。检查结果只反映各单位的部分问题,其他单位存在的问题本单位可能也存在,要求各施工、监理单位要针对所有单位提出的问题进行检查,认真整改,要求5日前完成。6日、7日总监办、驻地办对整改结果逐条认真检查,保证内业资料完成、及时、准确(红色表示需重视的问题)。 一、共性或出现较多问题 1、施工方案(组织设计和首件工程):(1)施工组织设计中工程施工内容与设计图纸不符,图纸中没有的工程项目如冲击碾压、框架锚杆等施组中却有施工方案。(2)施工方案与招标文件或标准化要求不符,不可行,如预应力梁张拉、压浆要求采用智能张拉、循环压浆,浆液采用压浆料,而施工方案为普通机械张拉、真空压浆,浆液为水泥浆。 2、施工单位没有制定切实可行的精细化管理目标和实施方案。 3、劳务队伍管理方面:要求农民工备案、安全交底记录、技术交底、工资发放要相互一致、一一对应。 4、三级技术交底不全或交不到所有现场操作工人。 5、监理指令不全、不闭合。 6、注意问题: (1)施工单位资料时间、设计值、混凝土方量、施工人数和机具设备等必须同抽检资料、巡视记录和旁站记录相符。 (2)台背回填资料按照筹建处专项检查整改内业资料。 (3)各工地试验室均应按照省厅246号文件要求进行季度分析总结。 二、监理单位存在的问题 ZD1 1、抽检资料签字不全且滞后于工程实体; 2、部分构件无成品检测记录; 3、资料与旁站记录不对应; 4、部分项目抽检频率不够; 5、检测数据有错填、漏填现象; 6、部分试验检测数据与施工单位雷同,试验资料有代签字现象。 ZD2 1、监理旁站、巡视记录不全; 2、发现问题不能闭合; 3、试验室管理混乱,试验资料滞后、抽检频率不够。 ZD3 1、抽检资料与巡视记录不符,且巡视记录中未能体现抽检项目及数据; 2、监理旁站、巡视记录不全,发现问题不能闭合; 3、试验室资料滞后。 ZD4 1 、T梁的数据来源漏填。 2 、存在漏签字、漏盖章现象,日期漏填,有涂改现象。 3、无廉政教育会议及培训记录。 4、无举报箱开箱记录。 5、砂含泥量不同部位试验数据不一致。 6、监理日志记录到9月7日(少20天)。 7、多数监理指令落实不彻底。 8、十公开缺项,未及时更新。 9、资料未及时跟进,部分填写错误。 ZD5 1 、T梁所有检测点数、合格点数、合格率都没填。腹板断面尺寸没填。 2 、有签字不全、漏填现象。 3、隧道首件资料不全。 4、无廉政教育会议及培训记录。 5、无举报箱开箱记录。 6、钢筋原材尺寸填写错误; 7、碎石针片状、压碎值资料错误; 8、网篮法取样数量过多; ZD6 1、水泥资料未附出厂合格证; 2、压碎值试验未采用国标; 3、碎石混合料缺针片状、堆积密度资料; 4、混合料筛分,总质量不是整数,不符合规范要求。 5、无廉政教育会议及培训记录。 6、无举报箱开箱记录。 7、自检资料与强度报告日期不符,签字不全。 8、十公开缺项,未及时更新。 9、抽检资料跟进不及时,部分错误。 ZD7 1、举报箱开箱记录不合格。 2、8号监理指令回复后未落实就没有跟踪检查。 3、十公开内容缺项,未及时更新。 4、42.5水泥出了细度资料; 5、砂、碎石筛分应保留一位小数; 6、压碎值试验未采用国标; 7、配合比混凝土抗压强度结论错误; 8、混凝土配合比粗集料含气量没做。 ZD8 1、举报箱开箱记录不合格。 2、十公开内容缺项,未及时更新。 3、5号监理指令没有全部闭合。 4、碎石混合料无堆积密度、针片状资料; 5、抽检17标地基承载力资料格式错误; 原始记录格式错误。 ZD9试实验资料 水泥的原始记录表中的初凝、终凝时间填写不正确 2、试验资料缺少卷内目录 ZD10试实验资料 1压实度结论不完整。 2、水泥试验依据不全。 3、集料试验8月23日后结论没加高性能混凝土细则要求 ZD9- ZD10其它资料见TJ20-TJ23 、ZD11 监理抽检的测量数据与承包人自检数据完全一致,不符合要求;监理 签字漏签较多;原材料试验缺项。 施工单位存在的问题 TJ1 1、质检资料有报验日期与实际不符现象;资料信息填写不全;墩柱成品检测记录表使用错误;路基测量资料不齐全。 2、试验资料:焊件试验依据不正确,数据修约不符合要求。 3、其它:三级技术交底不全。 TJ2 1、质检资料:信息填写不全;路基填筑松铺厚度超规定值;测量资料不齐全;混凝土成品签认日期不符合逻辑;质保资料数据与原始记录数据有出入。 2、试验资料:资料严重滞后,原始记录、报告及相关台账只做到7月份;水

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