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广西师范大学审计结果运用管理暂行办法
师政审计 〔20 17 〕3 号
第一章 总 则
第一条 为规范审计结果运用工作,加强整改落实,提高审
计执行力,充分发挥审计的作用,根据《中华人民共和国审计法》、
《教育系统内部审计工作规定》、《教育部经济责任审计整改工
作办法》、《广西师范大学内部审计工作实施办法》等有关规定,
结合我校实际,制定本办法。
第二条 本办法所称审计结果,是指审计处按照规定程序实
施审计后,依法依规出具的审计报告、管理建议书、移送处理书
等结论性和建议性审计文书所反映的内容和事项。
第三条 本办法所称审计结果运用,是指校内相关单位实施
的审计结果公开、审计整改落实以及责任追究等充分使用审计结
果的管理活动。
第四条 建立健全审计结果公开、审计整改落实以及责任追
究等审计结果运用制度,逐步推行审计结果的校内公告制度。
第五条 审计结果运用的原则
(一)实事求是、客观公正;
(二)以审促改、以用促审;
(三)适当公开、成果共享;
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(四)权责对称、协调联动。
第二章 审计结果运用的方式
第六条 审计处和被审计单位以适当的方式,在一定范围内
公开审计结果。
第七条 被审计单位按照审计报告的要求,整改存在的问
题,落实审计意见和建议。
第八条 学校党委坚持将审计结果及其整改落实情况作为
对基层单位落实党风廉政建设责任制考核和干部廉政谈话的重
要内容。
第九条 校纪委、监察处、组织部、人事处等相关部门在干
部管理监督、选拔任用、表彰奖励、单位及个人年度考核等工作
中,将审计结果及其整改落实情况作为重要参考依据。
第十条 校纪委、监察处、组织部、人事处、审计处等相关
单位对领导干部不履行或不正确履行经济管理职责,单位或个人
存在严重违反财经法规的问题,不认真整改落实审计结果,拒绝、
阻碍、不配合审计工作等行为,按干部人事管理权限进行责任追
究。
第十一条 审计处向学校党政领导和职能部门提交特殊事
项的专题报告、反映共性问题的综合性报告。
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第十二条 审计处发现违纪或经济案件线索,应按相关规定
及时移交纪检监察部门。
第十三条 组织部将经济责任审计结论材料存入被审计领
导干部个人档案。同时,由纪检监察部门将其存入干部的廉洁档案。
第三章 审计结果公开
第十四条 根据国家信息公开的相关规定,按照规定程序,
以适当的方式,在一定范围内,将可以公开的审计结果主动公开
或者依申请公开。
第十五条 审计结果公开依法保守国家秘密和被审计单位
的商业秘密,并充分考虑可能产生的社会影响,不得危及国家安
全、公共安全、经济安全和社会稳定。
第十六条 公开审计结果,需经审计处处长审核,并报经校
长办公会批准。
第十七条 公开审计结果,应当在审计报告、管理建议书等
结论性文书生效后进行。
第十八条 审计处将有关审计结果报送学校党政领导,抄送
校纪委、监察处、组织部、人事处、财务处和被审计单位等。
第十九条 被审计单位及时在单位内部向领导班子、教职工
通报审计结果及其整改落实情况,并列为领导干部民主生活会的
内容。
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第四章 审计整改落实
第二十条 被审计单位现任主要领导为审计整改落实工作
的第一责任人。原任领导对其本人任职期间的经济活动及财务收
支的行为和结果负责,并须积极配合整改
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