- 1、本文档被系统程序自动判定探测到侵权嫌疑,本站暂时做下架处理。
- 2、如果您确认为侵权,可联系本站左侧在线QQ客服请求删除。我们会保证在24小时内做出处理,应急电话:400-050-0827。
- 3、此文档由网友上传,因疑似侵权的原因,本站不提供该文档下载,只提供部分内容试读。如果您是出版社/作者,看到后可认领文档,您也可以联系本站进行批量认领。
查看更多
产品一致性控制程序 QB-31B
第 PAGE 5 页 共 5页
炬 星 电 子 (惠 州) 有 限 公 司
JU XING INDUSTRIAL LIMITED
程 序 文 件
产品一致性控制程序
文件编号:QB- 31B
制 定:
审 核:
批 准:
生效日期:
会签部门
会签人/日期
会签部门
会签人/日期
PMC部
品质部
研发部
生产部
技术部
市场部
工模部
人事行政部
1、目的:
为了保证产品的关键元器件、电气结构、工作原理及标记与型式试验报告或客人要求、客人封样内容保持一致,制定本规范。
2、范围:
2.1本程序适用于来料、生产过程中的半成品、成品的一致性检查,以及发生一致性不符合的处理过程。
2.2了解认证依据的标准和国家相关法律法规对产品铭牌和包装箱上标注内容的要求。产品铭牌和包装箱上所标明的产品信息,在产品获证前应与型式试验报告上所标明的一致,在产品获证后还应与认证证书上所标明的一致。
2.3应有产品铭牌和包装箱的设计文件,如图纸或样板等。产品铭牌和包装箱上所标明的信息应与工厂设计文件的规定一致。
2.4在产品设计阶段确保产品符合标准要求,并通过设计文件对符合标准的结构型式予以规定。(认证)产品结构应与工厂设计文件(如图纸、样板等)、工艺文件或作业指导书的规定一致。
2.5 (认证)产品使用的关键件既要符合整机标准的要求(如整机标准有要求时),也应符合关键件自身标准的要求。在产品设计阶段确定关键件的技术质量要求,如关键件的型号规格、技术参数,材料的名称、牌号,依据的标准,验收要求等,并通过图纸、关键件清单等设计文件予以规定。工厂使用的关键件应与设计文件的规定一致。
2.6关键件的使用和变更应经认证机构确认/批准,或经认证技术负责人批准(适用简化流程的B类关键件变更),报认证机构备案。工厂使用的关键件应与认证机构确认/批准或备案的一致。
3.定义注释
(认证)产品一致性要求的主要内容有:标识;涉及安全与电磁兼容性能(有认证要求时)的结构;关键件等
工厂(公司)生产的(认证)产品必须与相应的型式试验合格样品在使用的关键元器件、电气结构和工作原理保持完全一致。
44、职责:
4.1质量负责人或安规工程师:负责对(认证)产品原材料的采购、生产、检验、库存保护的监督和保证(认证)产品的一致性;组织实施(认证)产品一致性不符合时的处理及预防。
4.2工程部:负责在修改(认证)产品的关键元器件、工作原理、电气结构及标记内容时,与型式试验的合格样品保持一致性,制订关键元件清单及规格厂家要求。
4.3采购部:负责采购(认证)产品所需的关键元器件,并要求与本程序附表所列关键元器件完全一致。(认证)产品所用的关键件应满足以下要求:
a)符合相关标准要求;
b)与经确认/批准或备案的一致;
c)与工厂的规定一致;
d)采购关键件的数量应与整机出货数量相对匹配
4.4品质部:负责对(认证)产品关键原材料进行一致性检查,(认证)产品的首件检验、半产品及成品的一致性检查。(认证)产品涉及安全与电磁兼容性能(有认证要求时)的结构应符合标准要求并与型式试验合格样品和工厂的规定一致
4.5 生产部:负责生产(认证)产品生产、返工、返修过程中,保证产品的一致性。
4.6仓库:负责对(认证)产品的关键原材料、半成品和成品的保存,负责保存认证标志或标志载体(标牌、说明书、包装材料)。(认证)产品铭牌和包装箱上标明的产品名称、型号规格、技术参数应符合标准要求并与型式试验报告和工厂的规定一致。
5.作业程序
5.1工程部不得擅自修改已获得认证证书产品的关键元器件、工作原理、电气结构和标记内容,必须与相应的型式试验报告合格样品保持一致;确实需要更改时,报质量负责人或安规工程师向认证机构申请,经检测机构试验合格后。
5.2采购部按照型式试验报告中的关键元器件清单进行采购,并对关键元器件的供应商进行选择、评定和日常管理,具体程序见《采购控制程序》。
5.3品质部:在关键元器件入库之前,除正常的检验外,还需要对元器件的型号、规格、制造厂进行一致性检查,如果发现元器件的一致性不符合要求,通知采购部和质量负责人或安规工程师进行处理并予以记录《来料检验报表》。
5.4(认证)产品首次进行批量生产、变更后生产、转拉、间歇性
文档评论(0)