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- 2019-06-29 发布于江西
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2016年上半年重庆省内审师《内部审计基础》:独立性和客观性考试
试卷
本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。
一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1. 控制自评要求员工评价控制措施的适当性,并在组织内找到改进的机会。让员工参与控制自评的原因是Ⅰ。更好地激励员工做正确的事情。Ⅱ。员工对待其工作是客观的。Ⅲ。员工能够独立地评价内部控制。Ⅳ。管理人员需要员工的反馈信息。
A :Ⅰ和Ⅱ
B :Ⅲ和Ⅳ
C :Ⅰ和Ⅳ
D :Ⅱ和Ⅳ
2. 在对资金运营的保证审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因至少,除了 A :审计委员会要求保证资金运营部门遵守一项有关金融工具使用方面的新政策。 B :资金运营部门的管理层还没有制订任何风险管理政策。
C :由于近期出售某分部,资金运营部门所管理的现金和可出售的有价证券增加了350%。 D :外部审计师指出在获取账户函证方面存在一些困难。
3. 内部审计师对应收账款周转的初步的分析揭示出以下比率2001 2002 20034.3 6.2 7.3以下哪项是应收账款周转率减少的最有可能的原因
A :提供的现金折扣增加;
B :信贷政策的放开;
C :缩短到期时间;
D :增加现金销售额。
4. 内部审计专业界使用的“标准”,不包括以下哪项内容?
A :用于评估和衡量内部审计结构运行情况的标准
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