- 30
- 0
- 约6.05千字
- 约 36页
- 2019-07-03 发布于贵州
- 举报
1、什么是内部审计?
2、内部审计有哪些基本内容?
3、什么是质量控制?为什么要进行质量控制?
4、业务质量控制准则的基本内容有哪些?
5、鉴证业务基本准则与质量控制准则是什么样的关系?;国际内部审计准则;第四节 内部审计准则
一、国际内部审计准则
二、我国内部审计准则P32
(一)定义
内部审计,是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。
(二)内容P32
1、一般准则(6条);(1)应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
(2)内审人员应具有较强的人际交往技能
2、作业准则(7条)
(1)应充分考虑重要性与审计风险的问题。
(2)在实施审计前,应向被审计单位送达内部审计通知书,并做好必要的审计准备工作。 ;(3)应对其经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行测试。
(4)可以运用审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。
(5)内部审计人员在审计过程中应积极利用计算机进行辅助审计。(不改变审计目标和范围)
(6)应将审计程序的过程和审计证据,
记录于审计工作底稿。 ;3、报告准则 (5条)
(1)内部审计人员应在实施必要的审计程序后,出具审计报告(客观、完整、清晰、及时、具有建设
您可能关注的文档
- 内部审计程序培训课件.ppt
- 内部审计的安全评估及认证.ppt
- 内部审计的定义和发展趋势.ppt
- 内部审计的基本流程概述.ppt
- 内部审计的技术和方法.ppt
- 内部审计的流程及其方法.ppt
- 内部审计的十大理念教材.ppt
- 内部审计的时机与频率概论.ppt
- 内部审计典型案例研究.ppt
- 内部审计规范准则.ppt
- 石化装置转动设备检修安全专项培训.pptx
- 内科试题(有答案及解析) - 副本 (12).docx
- 内科试题(有答案及解析) - 副本 (51).docx
- 内科试题(有答案及解析) - 副本 (56).docx
- 浙商证券-医疗AI专题报告(一)-海外篇-长风破浪正当时直挂云帆济医海.pdf
- 东吴证券-天工股份-920068-钛材行业小巨人,消费电子迎春风.pdf
- 兴业证券-电气设备-电力设备行业周报-算电协同打开风光储需求空间看好五大产业方向.pdf
- 东吴证券-互联网金融行业复盘-当前投资框架-从财富神话到新星启示录.pdf
- 中信期货-中国铅期货研究框架.pdf
- 申万宏源-2026年春季社会服务行业投资策略-供需再平衡下的服务消费新周期.pdf
最近下载
- 基因检测报告书写及解读操作指南.docx VIP
- 【华创证券-2025研报】普洛药业(000739):深度研究报告:厚积薄发,已处于国内CDMO领军梯队.pdf VIP
- 农村宅基地知识课件.pptx VIP
- 2025年赣州职业技术学院单招(语文)测试题库往年题考.docx VIP
- 食品安全防护培训课件.pptx VIP
- 建筑耐火基础知识点.doc VIP
- DB51∕T 2721-2020 四川省行政执法流程标准.docx VIP
- 2026年半导体设备真空系统技术发展趋势与未来方向预测.docx
- 员工标准化作业培训.pptx VIP
- 2025年赣州职业技术学院单招综合素质考试题库及答案参考.docx VIP
原创力文档

文档评论(0)