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- 2019-07-05 发布于广东
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10.6 评价审计结果和审计工作底稿的复核 10.6.1 编制审计差异调整表和试算平衡表 10.6.2 评价审计结果 10.6.3 完成质量控制复核 10.6.1 编制审计差异调整表和试算平衡表 1.编制审计差异调整表 审计差异内容按是否需要调整账户记录可分为核算错误和重分类错误。 2. 编制试算平衡表 试算平衡表是审计人员在被审计单位提供未审财务报表的基础上,考虑调整分录、重分类分录等内容以确定已审数与报表披露数的表式。 10.6.2 评价审计结果 1.对重要性和审计风险进行最终的评价 2.对已审计会计报表进行技术性复核 3.对已审计会计报表形成审计意见并草拟审计报告 10.6.3 完成质量控制复核 1.项目组内部复核 (1)审计项目经理的现场复核。 审计项目经理对审计工作底稿的复核属于第一级复核。该级复核通常在审计现场完成,以便及时发现和解决问题,争取审计工作的主动。 (2)项目合伙人的复核。 项目合伙人对审计工作底稿实施复核是项目组内部最高级别的复核。该复核既是对审计项目经理复核的再监督,也是对重要审计事项的重点把关。 2.项目质量控制复核 项目质量控制复核是指在出具报告前,对项目组做出的重大判断和在准备报告时形成的结论做出客观评价的过程。 本 章 小 结 审计人员在会计报表项目完成各会计报表项目
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