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- 2019-07-05 发布于湖北
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哈尔滨商业大学广厦学院学士学位论文
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完善会计内部控制制度的措施
摘 要
会计内部控制制度是国家机关、事业单位、公司、企业和其他组织为了依法核算、依法管理、规范会计行为,一个企业的成功首先是管理的成功。内部会计控制的目标是保证业务按照适当的授权进行;保证业务活动以正确的金额,在规定的会计期间,记录于规定的账户;保证账面资产与实有资产定期核对,并揭示薄弱环节;保证企业经济活动依法、有效、有序地进行。加强企业内部控制是企业最基础性的工作,也是企业能够生存发展的保证。每个企业都应该严格遵守国家的有关规定,根据自身的实际情况,来制定内部会计控制制度,不能盲目的照抄照搬,要处理好与内部审计、各管理层之间的关系,加强监督、合理授权,充分发挥其灵活性和简便性的特点。本文首先了解我国企业内部会计控制制度的内容,指出了内部会计控制制度存在的现状,结合数字信息时代通过对现在企业内部会计控制制度的分析,最后提出了在现代企业制度条件下,建立和完善会计内部控制制度的思路和办法以及措施。
关键词:内部会计控制;内部管理;内部控制制度
Perfect the internal control system of enterprise
Abstract
Accounting internal control system is state organs, institutions,
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