WIPO内部监督活动总结报告.docVIP

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WIPO内部监督活动总结报告.doc

PAGE 8 A/42/7 附件二第 PAGE 2页 FILENAME \* Lower\p n:\orglan\shared\lanc\azhang\meetings\a\a42\a_42_8_22077.doc WIPO C A/42/8 原 文:英文 日 期:2006年8月21日 世 界 知 识 产 权 组 织 日 内 瓦 世 界 知 识 产 权 组 织 成 员 国 大 会 第 四 十 二 届 系 列 会 议 2006 年 9 月 26 日 至 10 月 3 日,日 内 瓦 内部监督报告 秘书处编拟的文件 《WIPO内部审计章程》(文件A/41/11附件二) 2005年9月经WIPO成员国大会第四十一届系列会议批准(文件A/41/17第194段第 (3) 项)。 《章程》第23段要求内部审计主任(《章程》中称“内部审计员”) 每年向总干事提交一份介绍其活动的总结报告,并抄送外聘审计员。该总结报告“应以内部审计员提交时的原状提交WIPO大会。总干事认为恰当的意见可在另一份报告中提交。” 本文件附件是关于2005年7月1日至2006年6月30日期间WIPO内部监督活动的总结报告,由内部审计与监督司(IAOD)高级内部审计员兼代理司长编拟。 总干事已适当注意到该总结报告。 请W

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