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- 2019-07-21 发布于江苏
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《财务自查自纠报告》
财务自查自纠报告(一):
根据 xxxx 文件精神,从 5 月上旬起,结合本单位的实际状况,对本单位会计基础工作状
况进行了认真的自查,现就自查状况报告如下:
一、财务收支状况
在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真
实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制
财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿
上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在
安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又思考财力可能,
根据办公室各项工作任务,在财力可能的状况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行状况
根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制
度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实
施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单
位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,到达了以下三点要求:
1 、明确了记账人员与审批人员
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