银行内审管理办法模版.docVIP

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  • 2019-07-19 发布于山东
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内审管理办法 文件编号: 编制部门: 版 次 号: 生效日期:xx年01月22日 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 修改与审批记录 3 第一章 总则 4 第二章 组织职责 4 第三章 审计原则 5 第四章 机构和人员 8 第五章 审计部门的权限 9 第六章 工作程序 11 第七章 内部审计质量控制 13 第八章 罚则 14 第九章 附则 15 附件 16 总则 为促进银行(以下简称“本行”)完善公司治理,加强内部控制,健全内部审计体系,规范内部审计行为,保证内部审计质量,明确内部审计责

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