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- 2019-07-19 发布于山东
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内审管理办法
文件编号:
编制部门:
版 次 号:
生效日期:xx年01月22日
目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u 修改与审批记录 3
第一章 总则 4
第二章 组织职责 4
第三章 审计原则 5
第四章 机构和人员 8
第五章 审计部门的权限 9
第六章 工作程序 11
第七章 内部审计质量控制 13
第八章 罚则 14
第九章 附则 15
附件 16
总则
为促进银行(以下简称“本行”)完善公司治理,加强内部控制,健全内部审计体系,规范内部审计行为,保证内部审计质量,明确内部审计责
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