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- 2019-07-23 发布于福建
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第六章会计信息系统签的内部控制
第六章 会计信息系统的内部控制与计算机审计 教学目的与要求:通过本章的学习,一方面使学生能够了解并掌握会计信息系统尤其是电算化会计信息系统的内部控制的概念、作用、体系等,以及一般控制与应用控制所包含的内容。并通过比较,了解电算化条件下的内部控制与手工条件下的内部控制的不同之处,进而理解在电算化条件下加强内部控制的必要性。另一方面,通过本章的学习,使学生了解计算机审计产生的背景、概念、与会计电算化的关系,明确计算机审计是会计电算化发展的必然结果的观点,掌握计算机审计的概念、内容、方法、步骤等,了解计算机辅助审计的概念、方法,以及网络环境下计算机审计的方法。 主 要 内 容 第一节会计电算化对传统审计的影响 第二节 电算化会计信息系统审计的概念和主要特征 第三节计算机审计的内容和步骤 第四节 计算机审计的方法 第五节 网络系统的审计 第六节 内部控制制度简介 第七节 会计电算化的内部控制 第八节 会计电算化中的一般控制 第九节 会计电算化中的应用控制 第一节会计电算化对传统审计的影响 一、会计电算化给审计带来的影响 1、对审计线索的影响 2、对内部控制的影响 3、对审计内容的影响 4、对审计技术的影响 5、对审计标准和准则的影响 6、对审计人员的影响 第一节会计电算化对传统审计的影响 二、会计电算化给审计带来的益处(P222) 1、电算化会计系统中的无意差错减少。 2、电算化会计系
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