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- 2019-08-03 发布于天津
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第页共页关于浙江中大集团股份有限公司内部控制的鉴证报告天健审号浙江中大集团股份有限公司全体股东我们审核了后附的浙江中大集团股份有限公司以下简称中大股份公司管理层按照企业内部控制基本规范及相关规定编制浙江中大集团股份有限公司关于年度公司内部控制的自我评价报告中所述的中大股份公司对年月日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定情况一重大固有限制的说明内部控制具有固有限制存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性此外由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当或降低对控制政策程序遵循的程度根据内部
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关于浙江中大集团股份有限公司
内部控制的鉴证报告
天健审〔2011〕2889号
浙江中大集团股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的浙江中大集团股份有限公司(以下简称中大股份公司)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定编制《浙江中大集团股份有限公司关于2010年度公司内部控制的自我评价报告》中所述的中大股份公司对2010年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定情况。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中大股份公司2010年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中大股份公司2010年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露
三、管理层的责任
中大股份公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2010年12月31日
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