- 11
- 0
- 约3.65千字
- 约 7页
- 2019-07-27 发布于福建
- 举报
审 计 部 岗 位 说 明 书
编制日期
2019年1月
生效日期
基本情况
岗位名称
审计部部长
岗位编号
SJ-001
所属单位及部门
审计部
直接上级
集团公司总经理
岗位等级
中级
岗位数量
1
岗位概要
负责对集团公司及各单位的财务、合同、工程结算责任审计。
岗位职责说明
职责
工作内容
操作细则
权责
备注
职责一:
负责审计制度业务流程建设
负责优化、参与制定审计部管理制度、业务流程,并监督执行。
根据公司发展需要,带领下属员工制定、完善审计管理制度、业务流程,提出改进意见、并监督执行。
全责
管理制度、业务流程制定1次/年;优化改进次/半年。
职责二:
负责审计部的审计开展
负责审计部现金、转账、报票、商品等审计管理工作。
1、负责制定现金、转账、报票、商品、应收款、工程竣工、员工薪酬、经营收入、合同、责任等审计的月度、季度、年度工作计划,并组织实施;
2、审计工作开展,上报审计分析报告至公司领导,并附整改意见上报。
全责
各类审计计划制定按照1次/月,1次/季,1次/年;
预算控制—随时。
职责三:
负责本部门日常管理工作
负责对本部门员工进行日常管理。
1、制定、上报部门年度预算,年度目标计划;
2、负责控制本部门预算,降低费用成本。
3、负责指导、培训、管理、监督下属人员的业务工作,并健全部门、个人岗位目标责任制,对下属人员的工作目标、工作计划、工作结果等进行
原创力文档

文档评论(0)