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- 2019-07-31 发布于江苏
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第9章信息技术对审计过程的影响
本章要点
信息技术环境下的内部控制
信息技术对审计过程的影响
不同的信息技术环境中的审计问题
第一节信息技术环境下的内部控制
一、对内部控制的有利影响
1.减少人为错误
2.及时传递高质量信息
二、对内部控制的不利影响
1.计算机系统的固有缺陷
2.系统错误的增加
3.数据接触未经授权
4.数据集中
5.职责集中
三、一般控制和应用控制
1.一般控制
一般控制涵盖了信息技术下会计信息系统的所有方面,为信息系统提供了良好的工作条件和必要的安全保证,是应用控制的基础。
(1)设备的使用与组织
(2)文档的编撰与系统的改进
(3)硬件控制
(4)数据文件和程序的控制与安全
2.应用控制
应用控制指的是与每一个应用活动——销售、开票、购货、薪资等具体项目相关的控制内容。
(1)输入控制
(2)处理控制
(3)输出控制
第二节 信息技术对审计过程的影响
一、信息技术环境下审计的特点
1.内部控制的无形化程序化
2.审计线索的模糊化
3.审计方法的智能化(信息化、自动化)
4.审计准则的修订与完善
二、信息技术环境下审计的基本程序
1、准备阶段
2、实施阶段
(1)初步审核和评价内部控制系统
(2)详细审核和评价内部控制系统
(3)对内部控制系统进行控制测试
(4)对被审计系统的数据处理结果进行实质性测试
3、最终阶段
三、信息技术对控制风险评估的影响
四、信
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