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合肥XX财务部文件
财字【2015】003号 签发人:
财务审批管理制度
目 录
第一章 HYPERLINK 设备、模具、基建等分期支付………………………………………13
第七章 HYPERLINK 其他特定开支事项…………………………………………………………14
第八章 HYPERLINK 个人借款管理办法
第四条 个人借款条件
员工办理个人借款时,填写“借支单”。除出差、业务备用、应届毕业生入厂生活费、以及公司同意的员工福利性借款可申请个人借款外,其余情况原则上不允许个人借款。
第五条 个人借款限额及审批程序
(一)出差借款金额应控制在审定的出差费用预算总额以内(如公司已代为支付部分差旅费时应酌情减少),且原则上不得高于8000元,出差人凭经批准的“出差审批表”办理借款手续。
(二)个人确因承办业务需要,可申请临时业务备用金;备用金原则上不超过当月个人工资总额。
(三)零星采购、日常业务接待和出差较多的部门可申请采用部门备用金制度,部门申请备用金限额最高不超过1万元(具体金额根据各部门业务范围确定,特殊情况须专题报告),允许部门内部调剂分配使用。已经采用备用金制度的部门,不能同时办理该部门员工个人临时业务备用金借款。部门备用金设专人管理,由部门负责人办理借款手续,部门负责人负连带偿还责任。
(四)应届毕业生生活费借款限额为500元,规定在转正后三个月内归还;员工福利性借款标准和还款要求具体按审批意见执行。
(五)各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款,否则不予借款。
(六)、借款审批程序为:
借款人申请→部门负责人审核→财务部审核→总经理批准→出纳放款
第六条 还款时间要求
(一)出差借款还款时间要求
出差人必须于出差返回后7个工作日内填单报销冲账,报销金额不足以抵偿借款的,差额必须用现金归还。由于情况变化,出差被取消,所借款项必须立即归还。
(二)业务备用金借款还款时间要求
业务完成后,经办人必须在7个工作日内填单报销,报销单据不足以抵偿借款的,差额必须用现金归还。因情况变化,原来业务取消,所借备用金必须立即归还。
(三)部门备用金借款还款时间要求
采用部门备用金制度运作的部门,经办人必须在业务完成后7个工作日内报账,以便财务部核销补充部门备用金;并要求在半年度、年度结束前全部清还,并根据下(半)年度部门业务需要申请下(半)年度部门备用金;部门负责人更换时须在离职前结清部门备用金。
第七条 不(迟)还款责任
(一)借款人不按时间要求报销冲账和归还借款,从次月起财务部将从其工资中逐月扣回,并每月按尚欠借款余额从应还款日开始(按利率12%)计收利息。
(二)如由于借款人自动离职等原因形成坏帐,审批借款的部门负责人负连带清偿责任,并规定从事实确认日起,在15个工作日内清偿,逾期按率12%计息。
第三章 HYPERLINK 预付款管理办法
第八条 预付款审批程序
因承办某些专项业务,需要预付部分或全部款项(后取得结算发票)而形成预付款。
(一)预付款支付要求必须办理事前申报手续,并附送相关报告、合同复印件、协议等。经办人申请款项银行支付时,填写“付款申请单”(注明“预付款”);现金支付时,填写“借支单”。
(二)付款审批程序如下:
经办人申请→部门负责人审核→财务部审核→总经理批准→出纳付款
(三)对预付款遵循“谁经办,谁跟踪,谁负责” 的管理原则,经办人应及时取得发票并到财务部门办理核销手续,财务部门每月对预付款核销情况进行清理。经办人未按时取得发票核销预付款,经财务部门催促仍无效果的,财务部门则将该笔预付款转为个人借款,并按“不(迟)还款责任”规定处理。
第九条 产生坏帐时责任处罚
当预付款产生坏帐时,项目负责人(或付款经办人)负直接责任,并按坏账损失金额5-20%比例扣罚直接责任人,对部门负责人处坏账损失金额5-10%罚款。
第四章 HYPERLINK 费用报销管理办法
第十条 支付给公司内部员工个人的填写《费用支出报销单》(差旅费报销除外),支付给外单位的填写“付款申请单”;
第十一条 五项费用
五项费用指业务招待费、办公费、邮递电讯费、差旅费、汽车使用费。
(一)、业务招待费
1、业务招待费指各部门因业务需要而进行公关、接待所开支的必要费用,其内容包括招待用餐、赠送礼品和娱乐活动开支等。
2、业务招待费开支遵循《业务招待开支管理办法》,报销时需附上审批后的《业务费用审批表》原件、合法票据(包括餐饮发票、住宿发票、娱乐费发票、交通费发票等)。报销金额不得超过《业务费用审批表》上批准的金额;无合法发票原则上不允许报销,特殊情况须打申请说明情况,经部门负责人
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