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一、经管体系内部审核
1.1 经管体系内部审核要点
内审地目地
审核经管体系地符合性、有效性
为改进经管体系创造机会
有助于外部审核
1.1.2 内审地性质
“质量经管工作大检查”
1.1.3 内审地时机和频次
一般一年两次,至少一次;外审前应安排一次;出现严重不符合、重大质量事故、客户重大投诉时应追加审核.
1.1.4 内审地依据
认可准则
经管体系文件
国家法律法规、行政经管文件
合同、协议等
1.1.5 内审地范围
全要素、全部门、全区域.但可分次进行,每年覆盖一遍.
1.1.6 内审地职责
质量主管负责策划和组织实施
评审组长负责制定审核计划
内审员具体执行审核计划
1.1.7 内审地结果
发现不符合并出具不符合报告
形成审核报告
留下审核过程和情况地记录
提出纠正措施并跟踪验证纠正措施地实施情况
1.1.8 内审地步骤
审核准备 → 审核实施 → 编制审核报告 → 制定和实施纠正措施 → 跟踪验证
1.2 经管体系内部审核地准备
1.2.1 编制审核计划
例 ×××实验室 年第一次内审计划
审核目地:审核经管体系地符合性、有效性;为改进经管体系创造机会;迎接外审.
审核范围:全部经管体系要素,本实验室所有部门及全体人员.
审核依据: ① 评审准则 ② 本实验室经管体系文件 ③ 有关法律法规
审核组成员:葛×(组长)、刘×(体系组),傅×、李×(技术组)
审核日期 年2月15日至17日
审核日程:(见下表)
日程安排(按部门审核)
日期
时间
第一组(葛、刘)
第二组(傅、李)
2
月15日
9:00-9:30
首次会议
9:30-12:00
部门:办公室
要素:质量方针、目标,组织机构,公正性,保密性,人员职责、权限.
部门:检测一、二室
要素:检测规范规范,能力分析,设备维护、标识.各安排一项全过程实验及监督活动
13:30-16:00
部门:办公室
要素:经管体系文件,文件控制,
内审及经管评审,纠正和预防措施.
部门:检测一、二室
要素:环境监控及记录,检测质量控制、实验室隔离和进入控制,内务经管,设备检定/校准,运行检查
16:00-17:00
审核组内部会议
2
月16日
9:00-12:00
部门:办公室
要素:人员培训、考核、上岗证、档案.设备档案
部门:检测一、二室
要素:检测方法选择及确认、作业指导书、校正因子,开展新工程地评审,计算机及自动化设备经管
13:30-16:00
部门:样品库
要素:样品接收、标识、流转、保护、储存
部门:检测一、二室
要素:样品采集、制备、处置,原始记录、数据处理及校核、不确定度评定
16:00-17:00
审核组内部会议
2月17日
8:30-12:00
部门:办公室
要素:各种质量记录及经管,分包,采购,合同评审,抱怨.
部门:检测一、二室
要素:报告,意见和解释
13:30-15:00
审核组总结会议,与各部门负责人交换意见
15:00-17:00
末次会议
计划编制人:葛× 批准人:冯×
…年 月 日 …年 月 日个人收集整理 勿做商业用途
对大型实验室来说按部门审核较好,对小型实验室来说按要素审核较好.
日程安排(按要素审核)
日期
时间
第一组
第二组
9:00-9:30
首次会议
2月15日
9:30-12:00
要素:4.1法律地位、独立性、公正性、职责权限、监督
部门:办公室、质量主管
要素:5.2设施和环境
部门:检测一室、检测二室、技术主管
13:30-16:00
要素:4.3 4.9~4.11经管体系文件、审核和评审、纠正措施
部门:办公室、质量主管
要素:5.7对检测结果有效地检查方法
部门:检测一室、检测二室、技术主管
16:00-17:00
审核组内部会议
…
…
1.2.2 准备内审检查表
可用外审时地评审报告中地核查表作为内审检查表来使用,但各内审员事先要熟悉该表地内容和格式.审核时内审员每人一份.必要时,应将该表细化.个人收集整理 勿做商业用途
编制审核表地过程也是对评审准则条文地理解和熟悉过程,对于初次参加评审地人员来说是一个很好地实践机会,应充分利用这一机会.编好审核表对于保证审核质量、提高审核效率是很有帮助地.个人收集整理 勿做商业用途
1.2.3 发放审核通知
1.3 审核实施
1.3.1 首次会议
首次会议地参加人员
大型实验室:主任、副主任、技术主管、质量主管、各部门负责人、内审员、监督员、文件档案经管员、仪器设备经管员个人收集整理 勿做商业
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